你好,你看一下你的未分配利潤是不是減少了52萬。
老師以前年度遺留的賬本上應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸方余額1萬,前面會(huì)計(jì)建賬把他入到貸方應(yīng)付職工薪酬貸方余額,,這筆賬追查以前年度這里面啥費(fèi)用都有,賬特別不嚴(yán)謹(jǐn),一踏糊涂無法查明啥原因,老板讓2019年把這筆錢調(diào)入收入上稅了,我當(dāng)時(shí)分錄寫借應(yīng)付職工薪酬,貸營業(yè)外收入,不知該咋樣處理才是最好的方法
老師,前任會(huì)計(jì)賬面上,應(yīng)付職工薪酬—工資有貸方余額17萬多;應(yīng)付職工薪酬—職工福利貸方負(fù)數(shù)三千多;應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)貸方負(fù)數(shù)1.6萬多;應(yīng)付職工薪酬—住房公積金貸方負(fù)數(shù)八千多;這是很多年前遺留問題,我也查不清原因了,請問如何平賬?
老師我一月份把發(fā)工資分錄,借方應(yīng)付職工薪酬記成借管理費(fèi)用了,五月份發(fā)現(xiàn)了,就又重新做了一個(gè)借應(yīng)付職工薪酬貸管理費(fèi)用的分錄,由于管理費(fèi)用減少了,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤的期末余額不等于期初余額加利潤表的本年累計(jì)金額,需要怎樣調(diào)整一下呢
老師,我新入職,以前的會(huì)計(jì)做的賬里面,應(yīng)付職工薪酬借方62萬的余額,我查了是2021年度有兩筆工資沒有計(jì)提導(dǎo)致的,但是21年現(xiàn)在審計(jì)報(bào)告也出完了,我想把這62萬調(diào)賬整理好,應(yīng)該怎么處理呢?個(gè)稅是有交的,只是沒有計(jì)提
老師,我新入職,以前的會(huì)計(jì)做的賬里面,去年少計(jì)提應(yīng)付職工薪酬借方52萬,導(dǎo)致借方余額52萬,我借未分配利潤,貸應(yīng)付職工薪酬,但是資產(chǎn)負(fù)債表不平啊,請問是什么原因呢?
31日,月末財(cái)產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財(cái)產(chǎn)分別做待批準(zhǔn)處理(暫不考慮增值稅的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)。
企業(yè)年報(bào)不是1月份開業(yè)的,是年中開業(yè)的。這個(gè)平均人數(shù)怎么算?
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺(tái)】尊敬的納稅人,您好!本月申報(bào)期限為4月18日,您單位有未申報(bào)的信息,請及時(shí)查詢申報(bào)處理。如您已申報(bào),請忽略此信息。
老師 《跨境應(yīng)稅行為免稅備案表》 是發(fā)生第一比出口業(yè)務(wù)的時(shí)候就要做,做完以后就不用備案了 還是每次都要備案
工商年報(bào)登錄忘記聯(lián)絡(luò)員,怎么辦呢?
你好王老師,請教一下您公司注銷賬上有其他應(yīng)付款余額10萬,股東打款到公戶10萬備注投資款,然后再還給股東10萬,收到投資款借銀行存款10貸實(shí)收資本10,還款是借其他應(yīng)付款10萬貸銀行存款10萬,此時(shí)賬上沒有錢了,那實(shí)收資本產(chǎn)生的印花稅怎么繳納?如果再讓股東把印花稅繳了,打款進(jìn)來備注什么
老師,這問題怎么回復(fù)好?
你好,我公司購買的蘋果樹苗合同總計(jì)878579,里面有不合格的樹苗6980株,金額132620,不合格的樹苗我咋做分錄,因?yàn)椴缓细竦牟桓犊?/p>
原先注冊資本,5000,實(shí)收資本1700,未分配利潤1000.現(xiàn)在減資到1000,退實(shí)收資本80,涉及哪些稅,怎么賬務(wù)處理
老師,A公司負(fù)責(zé)人貸款用于公司經(jīng)營方面,后找墊資方周轉(zhuǎn),支付一筆費(fèi)用,該如何入賬
就是看余額表嗎?我們此前都是虧損的
你好,看你的資產(chǎn)負(fù)債表。