你好,應付職工薪酬科目有余額也是正常的,沒有要求這個科目不能有余額 啊
老師,請問一下,就是應付職工薪酬科目,我本計提數(shù)和下月發(fā)放數(shù)不等的話,月底應付職工薪酬科目不就有余額了嗎?
本月發(fā)放了工資,到月末是不是要計提工資,不計提的應付職工薪酬科目就不能平了
老師我想問一下,我們每月計提老板的工資但是次月不發(fā)放。需要把應付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應付款嗎?還是就在應付職工薪酬科目下面掛著?
老師,應付職工薪酬科目月末會有余額嗎,如果4月份,發(fā)三月工資,計提四月工資,金額不一樣,是不是4月末科目余額表應付職工薪酬科目會有余額
收到城鄉(xiāng)大病醫(yī)療賠款會計分錄
老師新成立的小規(guī)模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經(jīng)費申報繳納了本月怎么做會計分錄
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老師,公司購買汽車開具的發(fā)票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業(yè)注銷后,資產(chǎn)負債表上未分配負數(shù),剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權(quán)益一直未分配掉,不牽扯稅務(wù)問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
2023,2024,均有一筆研發(fā)支出,均約20萬。以前會計忘記結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用了。 2025年一月也同樣一筆同等金額的,我1月末,結(jié)轉(zhuǎn)到了管理費用。請問:2+3季度,我分別把2023+2024年該結(jié)轉(zhuǎn)未結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用下,可以嗎?我們小企業(yè)準則,以前年度都是虧損 0收入。今年開始銷售了(這樣分開不同季度轉(zhuǎn)管理費用,每個季度數(shù)據(jù)比較一致,波動不太大)