您好 不需要把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款 就在應(yīng)付職工薪酬科目下面掛著
老師,請問一下,就是應(yīng)付職工薪酬科目,我本計提數(shù)和下月發(fā)放數(shù)不等的話,月底應(yīng)付職工薪酬科目不就有余額了嗎?
老師問下,每月計提工資50000,發(fā)每月生活費40000,平時做的分錄計提借:管理費用/生產(chǎn)成本-工資40000 貸:應(yīng)付職工薪酬40000 借:應(yīng)付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000 報表上有余額應(yīng)付職工薪酬10000未發(fā),我可以這樣做分錄借:管理費用/生產(chǎn)成本 40000貸:應(yīng)付職工薪酬 40000 轉(zhuǎn)借:應(yīng)付職工薪酬40000貸:其他應(yīng)付款-職工工資40000,借:其他應(yīng)付款-職工工資30000 貸:銀行存款30000,這樣報表上就體現(xiàn)余額在其他應(yīng)付款里了。應(yīng)付職工薪酬沒有余額。
老師我想問一下,我們每月計提老板的工資但是次月不發(fā)放。需要把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款嗎?還是就在應(yīng)付職工薪酬科目下面掛著?
老師,我們公司工資當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的,他們不先計提到應(yīng)付職工薪酬科目的,那這個月我們有員工餐福利要不要計提到應(yīng)付職工薪酬?還是直接進(jìn)費用不通過應(yīng)付職工薪酬?
老師您好!我公司是小規(guī)模納稅人。有其他合作單位的項目從10月起掛靠在我司。但是10月-11月的收入在12月才報數(shù)據(jù)給我們,工資也是沒有計提。可以把10月-11月的確認(rèn)收入放在12月掛賬作應(yīng)收賬款,員工10-11月的工資掛賬作應(yīng)付職工薪酬嗎?以下分錄是否正確呢:確認(rèn)收入時時:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 計提工資時 借:勞務(wù)成本 貸: 應(yīng)付職工薪酬。 老板私人墊付工資:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款
老師 酒店客房配送的水果 牛奶等入成本科目?
老師好,季報里面的印花稅沒有合同怎么填數(shù)據(jù)
你好老師,請問電子退庫是什么意思,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好!廣州的企業(yè)一般納稅人,這個月從代理記賬公司拿回來自己記賬,但是密碼那些對方不給了,自己怎么重新取得個稅和電子稅務(wù)系統(tǒng)的賬號密碼呢
個人所得稅申報收入是實發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資
損益表的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤對不上,已排查了每個月的利潤表,都和損益表能對上,排查了以前年度損益也沒有調(diào)整,請問還要怎么找原因呢
老師,您好!您看我這個是按照5%扣的所得稅稅金嗎?
老師,有個問題咨詢一下,如果更正了以往的財務(wù)報表,會有稅務(wù)稽查風(fēng)險?
老師,24年12月份時代賬暫估了成本,暫估了進(jìn)項稅,請問這些在匯算時要怎么處理,還有暫估進(jìn)項稅,當(dāng)時怎么抵扣呢?
投資性房地產(chǎn)成本轉(zhuǎn)為公允價值計量,貸方為什么是利潤分配未分配利潤