您好 是需要計(jì)提工資的,要通過應(yīng)付職工薪酬---工資科目過渡。
老師,請(qǐng)問一下,就是應(yīng)付職工薪酬科目,我本計(jì)提數(shù)和下月發(fā)放數(shù)不等的話,月底應(yīng)付職工薪酬科目不就有余額了嗎?
本月發(fā)放了工資,到月末是不是要計(jì)提工資,不計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬科目就不能平了
老師,我們公司工資當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的,他們不先計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬科目的,那這個(gè)月我們有員工餐福利要不要計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬?還是直接進(jìn)費(fèi)用不通過應(yīng)付職工薪酬?
每月發(fā)放工資7000,計(jì)提7000,2月份開始計(jì)提17000,但2月份發(fā)工資還是7000,3月份發(fā)工資17000,然后資產(chǎn)負(fù)債表就不平了,應(yīng)付職工薪酬不是平的,我記賬不對(duì)嗎?
老師上月工資計(jì)提少了,寫發(fā)放工資時(shí)是不是不用計(jì)提了?例:借:應(yīng)付職工薪酬 管理費(fèi)用—職工薪酬 貸銀行存款
31日,月末財(cái)產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財(cái)產(chǎn)分別做待批準(zhǔn)處理(暫不考慮增值稅的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)。
企業(yè)年報(bào)不是1月份開業(yè)的,是年中開業(yè)的。這個(gè)平均人數(shù)怎么算?
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺(tái)】尊敬的納稅人,您好!本月申報(bào)期限為4月18日,您單位有未申報(bào)的信息,請(qǐng)及時(shí)查詢申報(bào)處理。如您已申報(bào),請(qǐng)忽略此信息。
老師 《跨境應(yīng)稅行為免稅備案表》 是發(fā)生第一比出口業(yè)務(wù)的時(shí)候就要做,做完以后就不用備案了 還是每次都要備案
工商年報(bào)登錄忘記聯(lián)絡(luò)員,怎么辦呢?
你好王老師,請(qǐng)教一下您公司注銷賬上有其他應(yīng)付款余額10萬,股東打款到公戶10萬備注投資款,然后再還給股東10萬,收到投資款借銀行存款10貸實(shí)收資本10,還款是借其他應(yīng)付款10萬貸銀行存款10萬,此時(shí)賬上沒有錢了,那實(shí)收資本產(chǎn)生的印花稅怎么繳納?如果再讓股東把印花稅繳了,打款進(jìn)來備注什么
老師,這問題怎么回復(fù)好?
你好,我公司購買的蘋果樹苗合同總計(jì)878579,里面有不合格的樹苗6980株,金額132620,不合格的樹苗我咋做分錄,因?yàn)椴缓细竦牟桓犊?/p>
原先注冊(cè)資本,5000,實(shí)收資本1700,未分配利潤1000.現(xiàn)在減資到1000,退實(shí)收資本80,涉及哪些稅,怎么賬務(wù)處理
老師,A公司負(fù)責(zé)人貸款用于公司經(jīng)營方面,后找墊資方周轉(zhuǎn),支付一筆費(fèi)用,該如何入賬
期末制造費(fèi)用科目如何結(jié)轉(zhuǎn)
老師,公司已經(jīng)不生產(chǎn)了,每月只支付幾個(gè)固定工資,這樣工資還應(yīng)該計(jì)生產(chǎn)成本科目嗎?
公司已經(jīng)不生產(chǎn)了,每月只支付幾個(gè)固定工資,這樣工資還應(yīng)該計(jì)生產(chǎn)成本科目嗎?----這樣的話,就不應(yīng)計(jì)入生產(chǎn)成本科目了,要計(jì)入管理費(fèi)用科目核算了。