您好,,這個不能退回去的
目前公司是籌備期,8月有很多進項發票,還沒有做收入,直接在稅控盤認證抵扣后,在增值稅申報表表二填入數據報稅就可以了吧。這個抵扣的是8月的進項發票,就是一定要是在8月份付款的已經做了賬務處理的進項發票才可以抵扣吧。
老師,注銷企業,現在報12月增值稅,銷項發票沒有開,進項發票還有8萬左右,這個8萬多要怎么處理呢
老師,注銷企業,現在報12月增值稅,銷項發票沒有開,進項發票還有8萬左右,這個8萬多要怎么處理呢,直接申報增值稅么?電子稅務局申報里面界面就有出現了8萬多的進項發票出來要確認的界面
老師,請問公司12月開的進項發票認證了,后面因為商品名稱開錯了,就紅沖了這張進項發票,現在2月份申報增值稅提示要進項稅額轉出,請問轉出的稅額賬務怎么處理?
老師,我剛剛進系統里面準備報增值稅。3月份是開了1015萬多的銷項發票。但是電子稅務局里面銷項明細為什么沒有出來所有的數據呢?
?持有并準備增值后轉讓的房是投資性房地產嗎
老師您好,小規模納稅人沒到月10萬,季30萬,月末還用把減除的增值稅和附加稅做分錄嗎?
老師,你好,今年的新教材交易性金融資產知識點應收利息是不是有點變化,如果購買的是股票就用應收股利,如果購買的是債券就用交易性金融資產—應計利息,就會影響到交易性金融資產的賬面價值了,是這個意思嗎
公司不是小微企業,2024年收入230萬元左右,盈利7萬多,需要繳納2024年匯算清繳2.1萬元左右; 需要確認一下,是否還有2024年未收回的采購發票進來,沒有的話, 將安排扣繳稅。~這樣是在匯算清繳時調增了1.4萬嘛?
你好老師企業房屋全部出租。房東修理房計什么科目
老師,銷售商品發票已經開給客戶,做賬借:應收賬款20000 貸:主營業務收入-免稅收入20000 客戶轉微信,怎么處理應收賬款呢?賬上一直掛著,但實際已經收到2萬元,發票也開了2萬。
我單位是高新技術企業(軟件技術服務),軟件是外包的(技術服務合同),外包做完后直接賣給客戶,開的也是技術服務發票,請問這個外包軟件如何入賬?
老師你好,我下游個人銷售一臺空調5000元,國補500元,他不壓貨賣出去直接從我們倉庫發貨,客戶到我們公司走國補刷卡付款5000元,我們需要給賣出空調的人返利300元,我是這樣做的分錄 商品出庫借主營業務成本貸庫存商品 收到客戶款 借銀行存款5000元 應收賬款國補500元 貸其他應付款300元 主營業務收入5200元 這樣做對嗎
老師,印花稅是怎么計提,分錄是什么
那 我3月份的不含稅收入是100,增值稅稅負是2%,那我當期需要繳納的增值稅就是100*2%=2元,
好的 好的 老師看看
你好,這個最好還是聯系你的主管所看看是什么情況。
老師,這個是要在進項發票平臺勾選簽字后;直接在電子稅務局申報就可以了吧?這個要注銷的企業
你要是認證的話,得需要這么做。