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老師,注銷企業,現在報12月增值稅,銷項發票沒有開,進項發票還有8萬左右,這個8萬多要怎么處理呢,直接申報增值稅么?電子稅務局申報里面界面就有出現了8萬多的進項發票出來要確認的界面

2021-12-23 22:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-23 23:04

您好,,這個不能退回去的

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快賬用戶2212 追問 2021-12-24 09:53

好的 好的 老師看看

好的 好的 老師看看
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齊紅老師 解答 2021-12-24 09:56

你好,這個最好還是聯系你的主管所看看是什么情況。

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快賬用戶2212 追問 2021-12-24 09:56

老師,這個是要在進項發票平臺勾選簽字后;直接在電子稅務局申報就可以了吧?這個要注銷的企業

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齊紅老師 解答 2021-12-24 09:56

你要是認證的話,得需要這么做。

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您好,,這個不能退回去的
2021-12-23
同學你好,一般情況下,轉成本費用處理,也有的稅務局讓補稅的,各地稅務局要求不一樣,具體以當地稅務局規定為準,穩妥起見,咨詢當地稅務局,或者熱線電話12366確認一下,謝謝。
2021-12-23
看下你的附表一里面能修改吧。
2023-04-11
您好 這12萬增值稅如何區分8個項目各交了多少增值稅 那就要分每個項目銷項稅額跟進項稅額 然后差額就是每個項目各自繳納的增值稅
2024-07-03
你好!數電發票不用在上傳匯總了,直接在電子稅務局勾選模塊勾選進項就可以
2024-05-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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