看下你的附表一里面能修改吧。
老師,我剛發(fā)現(xiàn)以前月份有一張進(jìn)項票,我做賬軟件里面沒有做賬,但是那個月我在電子稅務(wù)局填寫進(jìn)項稅額的時候?qū)懥耍F(xiàn)在導(dǎo)致我轉(zhuǎn)出的未交增值稅和電子稅務(wù)局里面的留抵稅額不一樣,怎么辦呀
老師,注銷企業(yè),現(xiàn)在報12月增值稅,銷項發(fā)票沒有開,進(jìn)項發(fā)票還有8萬左右,這個8萬多要怎么處理呢,直接申報增值稅么?電子稅務(wù)局申報里面界面就有出現(xiàn)了8萬多的進(jìn)項發(fā)票出來要確認(rèn)的界面
老師,我剛剛進(jìn)系統(tǒng)里面準(zhǔn)備報增值稅。3月份是開了1015萬多的銷項發(fā)票。但是電子稅務(wù)局里面銷項明細(xì)為什么沒有出來所有的數(shù)據(jù)呢?
老師,您可以幫我看一下嗎?我今早在報稅的時候,發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局里面增值稅申報系統(tǒng)里面3月份開具的銷項發(fā)票數(shù)據(jù)不全。我們是3月底去稅局辦理了數(shù)電發(fā)票業(yè)務(wù),稅控盤被稅局收回了。但是稅局的人說,稅控盤里面的數(shù)據(jù)會同步到電子稅務(wù)局開票模塊里面的。我們3月份總的是開具了不含稅收入1015.38萬的,銷項稅額是132萬多的。但是我看了下,我們在稅控盤里面開具的發(fā)票,數(shù)據(jù)沒有上傳到電子稅務(wù)局增值稅申報里面。我3月初是抄稅了的。
老師你好,在電子稅務(wù)局開票的 時候出現(xiàn)了這個界面,目前不能開票了,我核對了增值稅申報表,沒有找出什么問題,麻煩老師幫我看下數(shù)據(jù)有何問題,謝謝。(11月份沒有銷項稅額,只有小額的進(jìn)項留底)
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔(dān)這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計入預(yù)付,員工的就計入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
老師,問下超過三個月的預(yù)收賬款怎么處理呀?對方付我們一部分錢,合同沒簽,發(fā)票我們也沒給開,這筆買賣終止了
進(jìn)到附表一里面試一下的,你做了上報匯總嗎?
老師,不上報匯總的話,當(dāng)月的發(fā)票不是都開不了么?
是的,當(dāng)月的發(fā)票開不了的。
老師,那出現(xiàn)這種情況,會是什么原因?qū)е碌哪兀扛奖硪灰彩歉@張表是一樣的
你好,很有可能它系統(tǒng)取數(shù)的問題啊。你看下附表一,自己能填寫了吧。
老師,附表一還打開不了。是不是因為前面的銷項明細(xì)數(shù)據(jù)不全,導(dǎo)致后面的附表一不能正常點開填報?
上面提示你們單位沒有上報匯總
上報匯總24小時之后,你再來看一下。
老師,我們是3月底去辦理了數(shù)電發(fā)票業(yè)務(wù),稅控盤都被稅局的給回收了。稅局的人說,以后都不用抄報稅清卡了呀
你好,你點上面的確定試一下。
正常的收回去,應(yīng)該不需要抄報稅上報匯總的。
老師,我試了兩次了。一點確定,就彈出界面來。沒法正常進(jìn)入這個附表一來填報
找你稅務(wù)局 那邊的設(shè)置的