同學 你好 提示說您的消費稅申報未申報或不對不成功 您應該看一下消費稅申報情況 你看的是增值稅
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師你好,提示說的是增值稅或者消費稅,公司沒有消費稅。所以就看了增值稅申報界面。
你看一下當期未申報里面有數據嗎
當期未申報的數據在哪里看呢。
你可以在電子稅局上面搜索欄里面搜逾期申報看看可以看到嗎
老師,預期申報我查詢了,沒有任何的逾期申報。
我剛才進了開票界面了,能正常開具了,但是增值稅申報比對不符的界面一直存在,這個影響嗎。
請問您進項那邊抵扣勾選確認了嗎?
進項抵扣勾選了,產生了留底,沒有申請退稅,這和進項抵扣有關系嗎。老師,雖然開票界面能進入,仍然不能開具發票,還是顯示那個對話框。
若進項確認后銷項也已完成上傳 還是顯示比對不成功無法申報 暫停賦額情況可能需要與相關部門和組織聯系確認你那邊基于什么原因咱暫停賦額? 可能需要提供相關證明材料 才能恢復賦額
11月份的增值稅是零申報,進項勾選后也正常上傳了,實在不知道問題出現在哪里了。
11月征期增值稅是已經申報完成了嗎,還是不允許申報呢
老師,上周四已經完成所屬期11月份的申報了,申報的時候沒有任何提示,增值稅是零申報。其后想開票的,結果顯示了發給您的那個界面。目前的發票不是在稅控盤里開的,是在電子稅務局里開具的紙質發票。
可以咨詢一下稅局工作人員問一下暫停賦稅的原因,可以選擇電子稅局人工服務,或者12366問詢
好的,謝謝老師。
不用客氣? 希望我的回答對你有幫助