你好,借:其他貨幣資金—微信,貸:應收賬款。
老師,銷售貨款客戶直接微信轉給老板私人微信,公司開了發票,分錄:借其他應收款~某某,貸主營業務收入,應交稅費銷項稅,讓老板把錢轉入公司賬戶后把這筆沖平,可以嗎?
老師請問我們公司已經預收客戶的貨款,假設是10萬元,銀行已入賬:含稅不含運費的,然后貨已經發給客戶了,借方登記應收賬款,貸方登記主營業務收入應交稅費,然后沖掉預收賬款,借預收賬款,貸應收賬款,發貨就沖銷掉預收款了,但是運費還沒跟物流結算,運費暫時是我公司支付,怎么把運費沖掉客戶的預收款如何入賬
發現原先賬務遺留下來的問題要去處理嗎? 比如說收到客戶1460元,記在其他應收賬款貸方了,也許貨已經給客戶,但是賬務上沒有確認收入,也沒有做發出商品的處理。那么我需要怎么去解決呢?
老師,我司在22年開票100萬,借:預收賬款100 貸:主營業務收入90 應交稅費-應交增值稅10 暫估成本70萬 借:庫存商品70 貸:應付賬款-暫估應付款70 借:主營業務成本70 貸:庫存商品70 23年2月實際已發生成本75萬 ,我們應該怎么做賬呢
7月31號收到款未發貨未開票 借銀行存款30萬 貸預收賬款商家30萬 轉賬給總部10萬讓總部代開發票 總部7月未給客戶開票 借應付賬款總部10萬 貸銀行存款10萬 8月1號不轉總部款讓總部替分公司開票了 20萬先不轉了 7月只轉了10萬算還總部欠款了吧 那分公司賬上還有20萬 【等8月發貨了客戶收到貨無誤】就需要做 借應收賬款30萬 貸主營業務收入28萬 應交稅費銷項稅額2萬 借主營業務成本25萬 貸庫存商品25萬 借銀行存款30萬 貸應收賬款30萬 就這些了吧? 那怎么把預付賬款30萬沖掉呢?
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
請問老師,給法院匯款完,讓自己去下載收據,繳款碼填哪個啊,試看好幾次都說不對,謝謝
老師,我想問一下,我們公司是小企業會計準則,我填2024年財務年報的時候,利潤表里管理費用的業務招待費我填了我報表實際數,但是我銷售費用里也有業務招待費數據,它沒顯示,我填完了就去填企業所得稅匯算表,A105000表扣除類業務招待費支出那里賬載金額我填了兩個類目下業務招待費加總數,它提示我不對,我不明白年報里面只有管理費用類目下的業務招待費,那我銷售費用類目下也有啊,怎么處理?
老師,利潤表季報,上期金額填報的是上個季度的金額么?
公司收入是微信收款入什么科目做賬
請老師看看這張科目余額表,其他應收款貸方發生額,與其他科目金額是不是不平,排除銀行增加,謝謝老師
記賬憑證后面要附上什么證明嗎?
附上微信收款的電子憑證就可以了。