你好? 不是當月交的先計提?? 借方做稅金及附加,貸方 應交稅費?
老師,因為之前的會計印花稅都沒有計提,我是新接手的,這個月新做了一筆是借應交稅費印花稅,貸銀行存款,應交稅費是借方余額這種情況報稅怎樣處理?報表填不上負數。
老師,我的印花稅是按次報的,10月31曰申報的但稅沒交,今天才交的我借方做稅金及附加,貸方應填什么,這種不計提的以前直接銀行存款
4月收到1-3月六稅兩費的印花稅退稅,怎么做賬?我們之前印花稅是按次申報的,所以做賬時候沒計提,直接做成借:稅金及附加 貸:銀行存款
老師,補交了以前年度的印花稅。電子稅務局是按現在的日期申報繳納的,做賬時:借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅 繳納時:借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款等,這樣做做合適嗎
印花稅沒計提,10月直接繳納的,怎么做會計分錄?計算印花稅,借:稅金及附加 貸:應交稅金-印花稅,繳納時,借:應交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個月沒有計提。 還是直接不用計提,這個月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
小規模納稅人,開具1%稅率的普票,季度銷售額超過30萬,是按全額繳納增值稅還是按超出部分繳納
老師你好,社會團體組織收到工會給的費用計入什么開門
老師,茶葉店屬于個體,進項沒有發票可以計算成本嗎?
老師,銀行扣的利息,怎么寫分錄
老師 退出積 是開票的銷售額 還是退什么 票上都是0稅率
固定資產預計凈殘值怎么算的,我怎么知道是多少?
小企業會計準則,也需要填管理費用,銷售費用明細嗎?
請問老師,房開公司這個月繳納城鎮土地使用稅竟然是0,系統帶出來,這是怎么回事
日常未計提增質稅,季末計提會計分錄:借:主營業務收入,貨:應交稅費一應交增值稅對嗎
請問公司購入的車當時入賬時是普票,沒有進項抵扣,現在要賣出去,可以按3% 開票,減按2%交稅嗎?