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老師,補交了以前年度的印花稅。電子稅務局是按現在的日期申報繳納的,做賬時:借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅 繳納時:借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款等,這樣做做合適嗎

2022-06-30 17:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-30 17:26

可以的,可以這么做。

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快賬用戶3646 追問 2022-06-30 17:28

如果后期退稅重新按以前年度申報,就按這做相反的分錄,然后做:借:利潤分配-未分配利潤? 貸:銀行存款,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-30 17:29

可以的,可以這么做的。

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可以的,可以這么做。
2022-06-30
可以的,可以這么做的。
2022-07-02
計提的分錄是交稅之前做,繳納的分錄一般是次月支付之后做
2024-05-15
可以的,可以這么做。
2023-02-13
1.選項(1)借:稅金及附加,貸:銀行存款這個分錄通常適用于印花稅直接通過銀行支付的情況,但前提是印花稅已經被計入稅金及附加科目。然而,在大多數情況下,印花稅并不會直接計入稅金及附加,而是先計提再支付。 2.選項(2)借:應交稅費-應交印花稅,貸:銀行存款這個分錄適用于已經計提了印花稅并準備支付的情況。具體來說,當企業按照稅法規定計算出應繳納的印花稅時,會先將該筆費用計入“應交稅費-應交印花稅”科目,實際支付時再從銀行存款中扣除。 3.選項(3)計提下借:管理費用-印花稅,貸:應交稅費-應交印花稅;借:應交稅費-應交印花稅,貸:銀行存款這個分錄組合是正確的,它完整地反映了印花稅計提和支付的整個過程。首先,在計提印花稅時,將其計入“管理費用-印花稅”科目(或者根據企業情況,也可以計入其他相關成本或費用科目),同時增加“應交稅費-應交印花稅”科目的貸方余額。然后,在實際支付印花稅時,從“應交稅費-應交印花稅”科目中扣除,并減少銀行存款。 對于按季度申報繳納印花稅的情況,正確的會計分錄組合應該是選項(3): 計提時: 借:管理費用-印花稅 貸:應交稅費-應交印花稅 支付時: 借:應交稅費-應交印花稅 貸:銀行存款
2024-06-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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