可以的,可以這么做。
老師,補交了以前年度的印花稅。電子稅務局是按現在的日期申報繳納的,做賬時:借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅 繳納時:借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款等,這樣做做合適嗎
您好,老師印花稅的計提繳納分錄,計提 借:稅金及附加 貸,應交稅費-應交印花稅 繳納時 借,應交稅費-應交印花稅 貸,銀行存款,這樣對嗎?
印花稅的分錄是 計提是 借 稅金及附加 貸應交稅費-應交印花稅 繳納時 借 應交稅費-應交印花稅 貸 銀行存款 老師這個倆分錄是交稅之前做 還是交稅后做
老師,想麻煩問下,印花稅做賬時候的會計分錄是什么?我是按季度申報繳納印花稅的。是(1)借:稅金及附加,貸:銀行存款 還是(2)借:應交稅費-應交印花稅,貸:銀行存款 還是(3)計提下借:管理費用-印花稅 貸:應交稅費-應交印花稅 借:應交稅費-應交印花稅 貸:銀行存款 這三種我做哪個對呀?
老師,銷售合同印花稅怎么做會計科目,我做得借稅金及附加 貸應交稅費-印花稅 繳納時:借應交稅費-印花稅 貸:銀行存款,對不
老師,問一下我22年暫估的成本分錄是借庫存商品-暫估49600貸應付賬款_暫估49600借主營業務成本4900貸庫存商品49600今年收到了進貨發票50425怎么沖22年的分錄?分錄老師寫一下
老師好請教一下小規模24年9月到現在支出也沒開發票除了納稅調增還有啥單據能替代發票嘛
老師你好,小規模納稅申報,,季度收入多少
老師好,小規模銷賬稅額轉出是借銷項貸政府補貼營業外收入嗎
請問一下財務軟件中樣表設置公式里面的&KMV是什么意思 還有結尾是LJ,LD,CJ,NJ代表什么
老師,增值稅申報表,應該填到貨物銷售額,主表填到勞務銷售額了,是不是申報表必須要更正一下,稅款已經繳納了
一般納稅人銷售蔬菜是免增值稅嗎
個稅已申報,個稅已經代扣代繳,現在發現應發工資有變動,怎么辦?
老師就是一個小規模公司,是一個農業公司,他們在園區管委會那里租的房子在轉租給我們,去年的租金發票一直沒有開給我們,我叫他們財務開發票給我們,他們財務說他們開不出來這個發票,原因是他們在園區哪里租房子的時候就規定不能轉租,現在轉租給我們了,我們還是可以找他們開發票嗎?如果他們開發票給我們了,就是轉租給我們的房東需要交哪些稅?分別稅率是多少啦?
老師,食品電商公司,是一般納稅人,現在報一季度的稅時企業所得稅稅率是多少
如果后期退稅重新按以前年度申報,就按這做相反的分錄,然后做:借:利潤分配-未分配利潤? 貸:銀行存款,可以嗎?
可以的,可以這么做的。