同學(xué),你好 分錄正確
老師你好,我們公司是一般納稅人簽購銷合同時候交印花稅。分錄應(yīng)該怎么做:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費……應(yīng)交印花稅,借:應(yīng)交稅金……應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款對嗎?
印花稅不計提,是發(fā)生時借稅金及附加-印花稅,貸應(yīng)交稅費-印花稅,借應(yīng)交稅費-印花稅貸銀行存款
您好,老師印花稅的計提繳納分錄,計提 借:稅金及附加 貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 繳納時 借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸,銀行存款,這樣對嗎?
老師,想麻煩問下,印花稅做賬時候的會計分錄是什么?我是按季度申報繳納印花稅的。是(1)借:稅金及附加,貸:銀行存款 還是(2)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅,貸:銀行存款 還是(3)計提下借:管理費用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 這三種我做哪個對呀?
股東實繳注冊資本,計提印花稅這樣做會計分錄對不對?: 借稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 交印花稅時: 借:應(yīng)交稅費-印花稅 貸:銀行
資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款出現(xiàn)負(fù)數(shù),金額為-48000000,需要重分類嗎?
老師,我司為3月從小規(guī)模升為一般納稅人,本月申報上月增值稅,有個工會經(jīng)費需要申報,可是我點進去就是增值稅申報,這是什么原因。
分錄紅沖要怎么寫啊,老師
老師我是一般納稅人:做建筑材料的貿(mào)易的,我售價300元,我的成本在240元,我實際的利潤是多少,怎么算利潤的?
老師,今天去大廳更正20年年報,工作人員把研發(fā)費用100%加計扣除,填成75%了,有沒有影響
利潤表中的稅務(wù)及附加是當(dāng)月交給稅務(wù)局的稅嗎
老師,檢測費應(yīng)填到期間費用明細(xì)表的哪行里面呢
如果按照權(quán)責(zé)發(fā)生制核算賬務(wù),對于未收到的賬款計提了增值稅和企業(yè)所得稅的情況下,到時如果那些款項沒有收回計提壞賬損失,之前多交的稅務(wù),賬務(wù)是怎么處理的呢,是否能夠退補稅費
資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金就應(yīng)該是交給稅務(wù)局的增值稅金額嗎
旅游業(yè)小規(guī)模利潤表里面的收入和成本應(yīng)該填含稅收入還是不含稅收入呢?