增值稅的支出必須要發(fā)票,不然只有納稅調(diào)整
你好 老師 19年小規(guī)模期間開具了有固化劑的發(fā)票 我們營業(yè)執(zhí)照上有銷售材料,我們現(xiàn)在是一般納稅人,去辦理發(fā)票增量,稅局老師查出來這張發(fā)票,問為啥針對材料沒進(jìn)項也沒所得稅調(diào)增
老師你好,我是一個小規(guī)模納稅人,季度申報增值稅,在6月誤開了發(fā)票3萬元,當(dāng)時沒有作廢,就在7月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票3萬元,8月份沒有開票,9月份開正常發(fā)票3元1千元。請問現(xiàn)在申報的數(shù)據(jù)應(yīng)該是多少?
老師,請問一下小規(guī)模納稅人 8月做稅務(wù)登記,增值稅季度申報 7-9月,10月申報。然后9月5登記一般納稅人,9月稅盤開票出去了。小規(guī)模納稅人7-9需要加9月發(fā)票金額申報嘛?還是10月只申報9月開票的。當(dāng)一般納稅人申報就好。這個月能開進(jìn)項回來抵扣嘛
老師,你好,小規(guī)模納稅人小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2022年發(fā)生仲裁費(fèi)支出2萬,但沒有票據(jù),在22年度匯算清繳時調(diào)增了,現(xiàn)在23年收到退回來的仲裁費(fèi)1萬元,這一萬元怎么入賬好呢?
我們是勞務(wù)公司之前是小規(guī)模納稅人,代理記賬在7月份幫我們開了增值稅專用發(fā)票給總包單位,但是現(xiàn)在開票的錢還沒有到公司賬戶,我們的成本票也還沒開到這個量,這個應(yīng)該怎么處理?開的增值稅專用發(fā)票還能作廢嗎?這個月我們升成了一般納稅人,那之前應(yīng)繳的稅是按小規(guī)模還是按一般納稅人繳?
資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款出現(xiàn)負(fù)數(shù),金額為-48000000,需要重分類嗎?
老師,我司為3月從小規(guī)模升為一般納稅人,本月申報上月增值稅,有個工會經(jīng)費(fèi)需要申報,可是我點(diǎn)進(jìn)去就是增值稅申報,這是什么原因。
分錄紅沖要怎么寫啊,老師
老師我是一般納稅人:做建筑材料的貿(mào)易的,我售價300元,我的成本在240元,我實(shí)際的利潤是多少,怎么算利潤的?
老師,今天去大廳更正20年年報,工作人員把研發(fā)費(fèi)用100%加計扣除,填成75%了,有沒有影響
利潤表中的稅務(wù)及附加是當(dāng)月交給稅務(wù)局的稅嗎
老師,檢測費(fèi)應(yīng)填到期間費(fèi)用明細(xì)表的哪行里面呢
如果按照權(quán)責(zé)發(fā)生制核算賬務(wù),對于未收到的賬款計提了增值稅和企業(yè)所得稅的情況下,到時如果那些款項沒有收回計提壞賬損失,之前多交的稅務(wù),賬務(wù)是怎么處理的呢,是否能夠退補(bǔ)稅費(fèi)
資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金就應(yīng)該是交給稅務(wù)局的增值稅金額嗎
旅游業(yè)小規(guī)模利潤表里面的收入和成本應(yīng)該填含稅收入還是不含稅收入呢?