借應付賬款暫估-49600 貸主營業務成本-49600 拿到發票,借主營業務成本 50425 貸應付賬款
2020年12月 暫估入庫;借 庫存商品45000/暫估入庫 貸 應付賬款45000 結轉成本;借 主營業務成本45000元/暫估商品 貸 庫存商品45000元/暫估入庫 2021年2月份收到的發票是42000元 我應該怎么寫分錄呢?
老師,請問一下2021年12月暫估入庫了一筆商品,71680,借庫存商品 貸應付賬款暫估入庫 22年3月份收到發票了,可以直接2021年 借庫存商品 貸應付賬款嘛。之前暫估的分錄刪了
就是22年做了借,庫存商品-暫估 貸,應付賬款-暫估,還結轉了:做 借,主營業務成本,貸,庫存商品-暫估 現在23年5月之前,我找到了成本票進來,我該怎么做分錄?
2022年,暫估入庫并且結轉成本 借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估 借:主營業務成本,貸:庫存商品 2023年,收到發票,沖銷暫估 借:應付賬款-暫估,貸:庫存商品 請問是否需要做分錄沖成本?
老師,去年暫估庫存分錄借庫存商品-暫估30000貸應付賬款-暫估30000結轉成本時借方主營業成本30000貸庫存商品-暫估3000今年1月份購進庫存500我怎么沖去年的暫估?能給寫一下分錄嗎?
資產負債表其他應付款出現負數,金額為-48000000,需要重分類嗎?
老師,我司為3月從小規模升為一般納稅人,本月申報上月增值稅,有個工會經費需要申報,可是我點進去就是增值稅申報,這是什么原因。
分錄紅沖要怎么寫啊,老師
老師我是一般納稅人:做建筑材料的貿易的,我售價300元,我的成本在240元,我實際的利潤是多少,怎么算利潤的?
老師,今天去大廳更正20年年報,工作人員把研發費用100%加計扣除,填成75%了,有沒有影響
利潤表中的稅務及附加是當月交給稅務局的稅嗎
老師,檢測費應填到期間費用明細表的哪行里面呢
如果按照權責發生制核算賬務,對于未收到的賬款計提了增值稅和企業所得稅的情況下,到時如果那些款項沒有收回計提壞賬損失,之前多交的稅務,賬務是怎么處理的呢,是否能夠退補稅費
資產負債表中的應交稅金就應該是交給稅務局的增值稅金額嗎
旅游業小規模利潤表里面的收入和成本應該填含稅收入還是不含稅收入呢?