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2022年,暫估入庫并且結轉成本 借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估 借:主營業務成本,貸:庫存商品 2023年,收到發票,沖銷暫估 借:應付賬款-暫估,貸:庫存商品 請問是否需要做分錄沖成本?

2023-10-24 11:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-24 11:14

您好,這個是需要做暫估的,需要的

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快賬用戶8744 追問 2023-10-24 11:14

請問分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2023-10-24 11:15

就是借應付賬款? 帶 以前年度損益調整? 借? ?以前年度損益調整? ?貸? 未分配利潤

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快賬用戶8744 追問 2023-10-24 11:16

意思是我做的沖庫存的分錄是錯誤的嗎?我們是先做了入庫再沖庫存,是不是應該再做一筆老師您發的這樣做?

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齊紅老師 解答 2023-10-24 11:17

嗯對是這個意思的哈

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快賬用戶8744 追問 2023-10-24 11:33

借,應付賬款,是指什么?

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齊紅老師 解答 2023-10-24 12:01

按照我說的這個輸入修改就可以了,然后你之前的沖銷

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快賬用戶8744 追問 2023-10-24 12:37

可是我今年發票回來了,入庫就做了 借,庫存商品,貸,應付賬款-某某公司

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齊紅老師 解答 2023-10-24 14:06

對啊,然后這個不是做反方向了嗎這個

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快賬用戶8744 追問 2023-10-24 14:08

可是我們去年暫估的時候,就已經結轉成本了

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齊紅老師 解答 2023-10-24 14:08

對啊,結轉了主營業務成本,然后用我說的,以前年度損益調整,這個不是沖銷了?

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快賬用戶8744 追問 2023-10-24 14:12

您看下我寫的分錄是否有誤?

您看下我寫的分錄是否有誤?
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齊紅老師 解答 2023-10-24 14:14

沒錯,你只不過沒有用以前年度損益調整直接用了未分配利潤

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快賬用戶8744 追問 2023-10-24 14:18

小企業會計準則沒有這個科目,,第五點可以直接 借,應付賬款-暫估,貸,利潤分配-未分配利潤,這樣做可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-24 14:18

可以,事沒有問題的這個

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快賬用戶8744 追問 2023-10-24 14:20

調增那一筆有反映到未分配利潤,我想問,收到發票沖銷之前暫估的,還需不需要反映主營業務成本或者未分配利潤呢?

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齊紅老師 解答 2023-10-24 14:21

不用,目前的話流水可以的

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相關問題討論
您好,這個是需要做暫估的,需要的
2023-10-24
你好? ?發票來了與你實際暫估的金額一致嗎? 你這個 貨款還沒有支付嗎??
2021-06-04
借應付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸以前年度損益調整, 借庫存商品貸應付賬款, 借以前年度損益調整貸庫存商品。
2022-01-20
您好是可以這樣做的,相當于沖銷了這個又
2024-12-11
你好 如果您沒有跨年或是小企業會計準則的話 您做的分錄是已經調整了差距的500元了 1借:主營業務成本 5000 2 借:主營業務成本 -5000 一正一負=0 3主營業務成本 4500 合計主營業務成本就是4500
2021-05-28
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