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老師:你好 請問下暫估的可以按照以下這樣做嗎 本月暫估入庫:借:庫存商品 10 貸:應付賬款-暫估10 結轉銷售成本:借:主營業務成本 10 貸:庫存商品 10 次月實際入庫:借:庫存商品10 貸:應付賬款-供應商10 同時沖暫估:借:庫存商品 -10 貸:應付賬款-暫估 -10

2024-12-11 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-11 10:58

您好是可以這樣做的,相當于沖銷了這個又

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快賬用戶4652 追問 2024-12-11 10:59

什么意思?

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齊紅老師 解答 2024-12-11 10:59

就是相當于次月我們實際入庫了,然后沖銷了之前的暫估

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快賬用戶4652 追問 2024-12-11 10:59

那實際要怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-12-11 11:00

是這樣做的啊,你做的沒錯啊,我只是說你做的是什么辦法,這個意思

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快賬用戶4652 追問 2024-12-11 11:02

只沖暫估入庫就可以嗎?暫估成本要不要也沖?

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齊紅老師 解答 2024-12-11 11:02

暫估成本那個不用,因為你都結轉過了

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相關問題討論
您好是可以這樣做的,相當于沖銷了這個又
2024-12-11
一、6月份發票回來了,就是需要沖銷5月份的暫估,按發票的金額重新入賬。如果是發票的金額就是10萬元,那到沖銷更正后,對6月的成本沒有影響。
2021-08-24
你好 銷售出去可以這么做的
2020-11-22
你好,不需要做紅字的主營業務成本
2021-01-15
你好,沒有跨年的話,直接把之前的暫估分錄紅沖。然后寫正確的分錄
2024-01-09
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