您好,印花稅不用計提,交了后直接做分錄就可以了,你這個是去年什么時候的沒有入賬了
老師,我是今年2月份補繳了去年的印花稅,當時就計入稅金及附加了,匯算清繳的話,這個印花稅要調減去年的收入,匯算清繳的分錄之前,需要把2月份那筆分錄紅沖掉嗎
老師,今天補申報了去年的印花稅,在24年匯算清繳的時候,需要調增嗎?還是可以直接當做今年的費用?
匯算清繳補去年的印花稅,需要做一個補計提的科目嗎?
老師 ,今年多計提了印花稅, 可以明年少計提嗎?不然不是匯算清繳要調增了嗎?
2023年收到2021年以前多交的印花稅退稅額,怎么做分錄以及需要怎么做匯算清繳呢
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營業期攤銷嘛
小規模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納
老師,請看一下怎么修改
A公司,有企業股東B實繳60萬和C實繳40萬,現在股東B要把其擁有的一半股權30萬轉讓給D,轉讓價為30萬,請問現金流是D直接轉30萬給B,還是D先轉給A再由A轉回B?
老師個稅經營所得賬上也體現不了實際利潤啊
前年的收到的一張技術服務費專票,今年雙方協商紅沖了,當時已經抵扣過入賬了,現在怎么處理
這道題,每股收益一每股股利=每股凈資產?怎么理解?
出口生產企業如何計算每月要抵扣多少進項,每個月能退多少稅
2025年1~3月份。第一個季度都是虧損的,我在做第一個季度企業所得稅季度預繳的時候,需要先做了匯算清繳。再報第一季度的企業所得稅預繳嗎?
去年四季度,我們都計提的
你匯算清繳調減,
調賬
借:利潤分配-未分配
貸:應交稅費-印花稅
借:應交稅費-印花稅
貸:銀行存款
不調會有啥影響嗎
不調那你交的這個不好入賬
我想知道 你們不計提的話費用不是少做了嗎 企業所得稅不是多交了?
肯定的,不計提會多交稅
啊,那你說不用計提
印花稅會計準則是不用計提,他下期交了,做分錄也可以抵扣
只是他抵扣是下期的,不是當期的
比如我這期沒有計提,下次交了,
借:稅金及附加
貸:銀行存款
一樣可以抵扣的
我就是12月沒計提,1月交的時候補提了,24年匯算不調可以?
你直接做到2025年可以,不用調賬也不用調表,