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老師,年前成本票不夠,暫估了庫存商品并結轉成本,現在取得發票了,要沖銷,成本那部分要沖嗎? 年前分錄如下 借:庫存商品-暫估 100萬 貸:應付賬款-暫估 100萬 借:主營業務成本-配件 100萬 貸:庫存商品-暫估 100萬

2025-03-21 11:16
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-21 11:17

沖銷暫估: 借:庫存商品 - 暫估 -100 萬 貸:應付賬款 - 暫估 -100 萬 按發票入賬: 借:庫存商品 (按發票金額) 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) (若為一般納稅人且取得專票) 貸:應付賬款 (按發票金額及稅額合計,若已支付部分款項則貸記銀行存款等相應科目 ) 因為之前暫估時已將成本結轉,且暫估金額與實際發票金額一致(此處按您舉例情況,若不一致則需調整主營業務成本 ),所以不需要再單獨沖減主營業務成本

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快賬用戶5895 追問 2025-03-21 11:18

但是之前的庫存商品-二級科目寫的是暫估,現在按照實際購進的材料入庫了怎么辦啊?

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齊紅老師 解答 2025-03-21 11:21

你寫的不對 本來暫估的分錄是 借庫存商品 貸應付賬款暫估 這樣

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齊紅老師 解答 2025-03-21 11:21

你之前這樣做的那就只能原分錄負數紅沖然后再按發票來做

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快賬用戶5895 追問 2025-03-21 11:22

成本也沖紅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-21 11:24

成本如果是庫存商品暫估那就得紅沖了重新結轉成本

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快賬用戶5895 追問 2025-03-21 11:25

好的 明白了

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齊紅老師 解答 2025-03-21 11:28

滿意請給五星好評,謝謝

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沖銷暫估: 借:庫存商品 - 暫估 -100 萬 貸:應付賬款 - 暫估 -100 萬 按發票入賬: 借:庫存商品 (按發票金額) 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) (若為一般納稅人且取得專票) 貸:應付賬款 (按發票金額及稅額合計,若已支付部分款項則貸記銀行存款等相應科目 ) 因為之前暫估時已將成本結轉,且暫估金額與實際發票金額一致(此處按您舉例情況,若不一致則需調整主營業務成本 ),所以不需要再單獨沖減主營業務成本
2025-03-21
暫估入庫的分錄是 借庫存商品 貸應付賬款暫估 這樣的
2024-04-11
您好,這個是需要做暫估的,需要的
2023-10-24
你好? ?發票來了與你實際暫估的金額一致嗎? 你這個 貨款還沒有支付嗎??
2021-06-04
這樣做可行,年前暫估入賬和結轉成本符合權責發生制,年后取得發票紅沖暫估再按發票入賬并結轉成本,能保證賬務準確。但要注意發票與暫估匹配、稅務處理及清晰記錄賬務。
2025-03-26
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