借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) 再做這個(gè)
老師,因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)印花稅都沒有計(jì)提,我是新接手的,這個(gè)月新做了一筆是借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,貸銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)是借方余額這種情況報(bào)稅怎樣處理?報(bào)表填不上負(fù)數(shù)。
老師,我的印花稅是按次報(bào)的,10月31曰申報(bào)的但稅沒交,今天才交的我借方做稅金及附加,貸方應(yīng)填什么,這種不計(jì)提的以前直接銀行存款
老師,想麻煩問下,印花稅做賬時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄是什么?我是按季度申報(bào)繳納印花稅的。是(1)借:稅金及附加,貸:銀行存款 還是(2)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,貸:銀行存款 還是(3)計(jì)提下借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 這三種我做哪個(gè)對(duì)呀?
老師,我突然發(fā)現(xiàn)以前年度交印花稅時(shí),都是借應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅 貸銀行存款 我也沒有計(jì)提,現(xiàn)在是體現(xiàn)為負(fù)數(shù)的。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?那我從25年開始是不是把分錄改成借 稅金及附加 貸銀行存款
老師你好 我去年做的一筆賬是 借應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸銀行存款 忘記計(jì)提了。 這樣變成印花稅貸方有余額 我今年做的補(bǔ)計(jì)提分錄是 借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅。這樣印花稅賬上余額是平了。但是就是這一季度利潤表中印花稅的金額多了今年計(jì)提的那筆。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤應(yīng)該是減少的。我沒去算。因?yàn)樯陥?bào)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)沒提示有錯(cuò)誤。 那老師出現(xiàn)這種情況,我申報(bào)季報(bào)時(shí)是不是手動(dòng)調(diào)整印花稅的余額呀。還是說有別的方法的
老師好請(qǐng)教一下小規(guī)模24年9月到現(xiàn)在支出也沒開發(fā)票除了納稅調(diào)增還有啥單據(jù)能替代發(fā)票嘛
填寫專項(xiàng)扣除是當(dāng)月生效還是次月生效?需要審核嗎
只要董孝彬老師回答,其他老師不回答,謝謝,老師這個(gè)銀行付的是6507.71元,給采購多報(bào)銷了0.01,是寫在財(cái)務(wù)費(fèi)用的借方且正數(shù),但是分錄最后的合計(jì)數(shù)是6507.72元,哈哈
售后技術(shù)服務(wù)合同的發(fā)票開什么大類和名稱呢
老師.A公司開票給B公司,而實(shí)際業(yè)務(wù)是B公司從C公司拉的貨(C公司沒有開票資格建筑材料),原因是A公司欠C公司錢,B公司要打款給C公司,行不行?
企業(yè)虧損,但是本期營業(yè)利潤是正數(shù),那么本期還要預(yù)交所得稅嗎
請(qǐng)問一下財(cái)務(wù)軟件中樣表設(shè)置公式里面的&KMV是什么意思
稅局打電話說要補(bǔ)繳23年的所得稅,我需要更正哪份所得稅報(bào)表?
老師請(qǐng)問新建賬套,期初借貸為0,本年累計(jì)借方,貸方一樣。期末為0。這樣的建賬應(yīng)收賬款要不要輸入了
老師,個(gè)體工商戶只有法人一個(gè)人,沒有請(qǐng)員工做事,也需每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅嗎?還是只要每個(gè)季度申報(bào)經(jīng)營所得就可以了?