你好,印花稅是借方有余額,你JA修改一下,把這個貸應交稅費印花稅改成借應交稅費印花稅負數。
老師好!公司是小規模納稅人,去年的所得稅是今年第一季度交的,但是去年都沒有計提,今年四月份補提的,現在季度申報,發現資產負債表和利潤表溝稽關系不對,未分配利潤期末余額—年初余額不等于利潤表中的凈利潤本年累計數,剛好差了補提的所得稅金額,這個應該怎么處理?
老師好!公司是小規模納稅人,去年的所得稅是今年第一季度交的,但是去年都沒有計提,今年四月份補提的,現在季度申報,發現資產負債表和利潤表溝稽關系不對,未分配利潤期末余額—年初余額不等于利潤表中的凈利潤本年累計數,剛好差了補提的所得稅金額,這個應該怎么處理?
麻煩看下我補繳的去年印花稅直接記入 借:利潤分配-分配利潤 29.15 貸:應交稅費-印花稅 25 稅收滯納金4.15 ;借:應交稅費-印花稅25 稅收滯納金4.15 貸:銀行存款 這個沒問題吧?但是我再報季度報表的時候出現了問題 我自己的報表中稅金及附加總額是沒有金額的,在明細里面印花稅有一個25 營業外支出的金額是0 明細稅收滯納金里面也是0 這樣我怎么填報季度報表呢 是都不用填寫嗎
老師,因為之前的會計印花稅都沒有計提,我是新接手的,這個月新做了一筆是借應交稅費印花稅,貸銀行存款,應交稅費是借方余額這種情況報稅怎樣處理?報表填不上負數。
老師,我是一般納稅人,前年交的所得稅,未計提,直接交的所得稅,分錄是借:應交稅費-應交所得稅 16000 貸方:銀行存款 16000,現在我的資產負債表上應交稅費余額-16000,我今年調了一筆分錄,借:利潤分配_未分配利潤16000,貸:應交稅費_所得稅16000,現在資產負債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤相差16000元,是還有做什么分錄嗎
資產負債表其他應付款出現負數,金額為-48000000,需要重分類嗎?
老師,我司為3月從小規模升為一般納稅人,本月申報上月增值稅,有個工會經費需要申報,可是我點進去就是增值稅申報,這是什么原因。
分錄紅沖要怎么寫啊,老師
老師我是一般納稅人:做建筑材料的貿易的,我售價300元,我的成本在240元,我實際的利潤是多少,怎么算利潤的?
老師,今天去大廳更正20年年報,工作人員把研發費用100%加計扣除,填成75%了,有沒有影響
利潤表中的稅務及附加是當月交給稅務局的稅嗎
老師,檢測費應填到期間費用明細表的哪行里面呢
如果按照權責發生制核算賬務,對于未收到的賬款計提了增值稅和企業所得稅的情況下,到時如果那些款項沒有收回計提壞賬損失,之前多交的稅務,賬務是怎么處理的呢,是否能夠退補稅費
資產負債表中的應交稅金就應該是交給稅務局的增值稅金額嗎
旅游業小規模利潤表里面的收入和成本應該填含稅收入還是不含稅收入呢?
哦,老師那就是說那個補計提的分錄寫成借利潤分配-未分配利潤 借應交稅費-印花稅(負數)是這樣嗎?這樣利潤表當期的印花稅金額就不會出錯了是嗎?
是的對的是的對的,可以試一下
好的,我做一筆分錄去看下利潤表的印花稅余額是不是對的。謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,我做了這樣的一筆調整分錄,怎么導出來的利潤表的當期金額又不對了
我的意思是你把這個借利潤分配未分配利潤,但應交稅費這個貸方放到借方負數,不是你上面的這個紅沖
在原分錄里面修改可以嗎?能做到嗎?
我上面紅沖是因為是1月份做的,現在做3月份的賬了,還能去原來那里修改嗎?本來想著我沖完再重新計提呢,我去1月份看看
你好,你能反結賬修改吧,
我的意思是反結賬修改你這樣的話,你能看出來他對錯嗎?
哦,我試試
可以的,可以去試一下的。
我剛聽老師的,反結賬去調1月份的憑證,這樣本期數沒錯了,老師真厲害。解決我頭疼一晚上的問題。感謝
不用客氣,工作愉快