可以開具現代服務*技術服務
B公司和A公司有筆業務往來,因一些特殊原因,B公司不能直接和A公司簽合同,只能通過C公司,也就是C公司和A公司簽合同,B公司再和C公司簽合同。這筆業務屬于技術服務,現在C公司說給A公司開的發票是研發和技術服務類(稅務大類)的發票,B公司沒有研發和技術服務類(稅務大類)的稅種,只能開“信息技術服務”,而且本身這個業務就是信息技術服務類的。現在C公司要求B公司也要開給他們一模一樣的發票(研發和技術服務類),那么B公司現在應該怎樣處理?
請問合同簽的是技術服務,技術服務項目名稱是關于xxxx項目xx設計,可以開具研發與服務的發票嗎?
發票,名稱是技術服務費,前面的大類,進項是信息技術服務,開票開出去時,大類是研發和技術服務,有風險嗎?看一下我發的圖
老師技術開發,技術服務,技術轉讓,經營類別名稱和經營大類怎么寫
你好老師 技術開發合同備案后開發票不是免增值稅嗎 這個對應的稅收分類編碼大類應該選擇哪個 研發和技術服務*軟件開發服務 還是信息技術服務*軟件開發服務
資產負債表其他應付款出現負數,金額為-48000000,需要重分類嗎?
老師,我司為3月從小規模升為一般納稅人,本月申報上月增值稅,有個工會經費需要申報,可是我點進去就是增值稅申報,這是什么原因。
分錄紅沖要怎么寫啊,老師
老師我是一般納稅人:做建筑材料的貿易的,我售價300元,我的成本在240元,我實際的利潤是多少,怎么算利潤的?
老師,今天去大廳更正20年年報,工作人員把研發費用100%加計扣除,填成75%了,有沒有影響
利潤表中的稅務及附加是當月交給稅務局的稅嗎
老師,檢測費應填到期間費用明細表的哪行里面呢
如果按照權責發生制核算賬務,對于未收到的賬款計提了增值稅和企業所得稅的情況下,到時如果那些款項沒有收回計提壞賬損失,之前多交的稅務,賬務是怎么處理的呢,是否能夠退補稅費
資產負債表中的應交稅金就應該是交給稅務局的增值稅金額嗎
旅游業小規模利潤表里面的收入和成本應該填含稅收入還是不含稅收入呢?
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!