彌補虧損后,有剩余,才需要
本月利潤總額是正數,但整體屬于虧損,本月是否需要計提企業所得稅?
老師,本期利潤是正的,但是要彌補虧損,也要計提所得稅?
老師你好!季度報表中的利潤表申報時,本期金額是盈利的,但是本年累計數是虧損的,那么企業所得稅是根據本期的還是本年累計數征收企業所得稅的?
您好,老師,我營業利潤是負數--2,然后營業外收入是正數,這個第四季度利潤總額是正數,那么說這個季度就要交企業所得稅嗎?以前年度有虧損額,在這第四季申報企業所得稅可以抵減當期應納稅所得額?
本年利潤期初虧損,影響這一季度我申報企業所得稅的利潤嗎?我申報企業所得稅的利潤總額,填本年的利潤總額還是需要補虧呢
資產負債表其他應付款出現負數,金額為-48000000,需要重分類嗎?
老師,我司為3月從小規模升為一般納稅人,本月申報上月增值稅,有個工會經費需要申報,可是我點進去就是增值稅申報,這是什么原因。
分錄紅沖要怎么寫啊,老師
老師我是一般納稅人:做建筑材料的貿易的,我售價300元,我的成本在240元,我實際的利潤是多少,怎么算利潤的?
老師,今天去大廳更正20年年報,工作人員把研發費用100%加計扣除,填成75%了,有沒有影響
利潤表中的稅務及附加是當月交給稅務局的稅嗎
老師,檢測費應填到期間費用明細表的哪行里面呢
如果按照權責發生制核算賬務,對于未收到的賬款計提了增值稅和企業所得稅的情況下,到時如果那些款項沒有收回計提壞賬損失,之前多交的稅務,賬務是怎么處理的呢,是否能夠退補稅費
資產負債表中的應交稅金就應該是交給稅務局的增值稅金額嗎
旅游業小規模利潤表里面的收入和成本應該填含稅收入還是不含稅收入呢?
老師,就是說這個季度是盈利的,但是不夠彌補虧損也不用交稅是嗎
不夠彌補虧損,就需要交企業所得稅
說錯了,足夠彌補
足夠彌補,不用交稅
但是,老師你看,這不是還是需要交稅嗎
先完成24年度匯算才會帶出虧損額
好的老師
好的,祝你工作順利!