你好;? 應該是客戶開了紅字信息表給你; 你開了 紅字發票出去吧 。? 如果是你開了紅字發票出去那么就得 要計算稅費的; 這部分要去紅沖收入和稅額的?
老師我9月份有確認收入未開票的業務,我申報增值稅的時候填在確認收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現在申報10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負數填在表格里,可是我10月份也有確認收入未開票的,我填了這個負數,那10月未開票的要怎么填
老師,我想問問,9月份的我們開出的,客戶在9月份抵扣了,然后客戶開了負數發票給我們,我們已經打印發票出來了,那我申報增值稅的時候,這張負數發票也要填入銷項發票里面嗎?
老師,我在6月份開了一份銷售發票給客戶,客戶在8月份說不需要這份發票要退回來給我了,我7月已申報了6月的增值稅,那8月開了紅字發票后,我8月的增值稅會少交嗎?
我公司是銷售方。我5月份把對方的稅號少打了一個數字,對方6月份發現了,我們就紅沖了,我還開具了正確的發票寄給客戶了,我想問的問題是第一,我們公司的紅沖發票需要帶過去給客戶嗎?第二,我們公司的5月份開錯的那個發票需要從客戶那里拿回來嗎?不拿回來有什么處罰,第三,我們開具的三聯發票,銷項負數需要在發票上蓋發票專用章嗎
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進項票,對方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發票,開紅字發票信息單的時候重復開錯了開了2張,但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進項稅額轉出的數字填報的,同時在9月也發現了這個問題就是重復開了2張的,然后又申請稅務局退稅了,稅務局當月9月份就把稅款退回了,老師我現在這個應該怎么做賬合適
老師,我24年年底有些費用暫估了。現在發票一直收不回來。我現在匯算清繳需要調增,那25年還需要把多暫估的費用再做賬調回來嗎?
老師 請教:現在都要求企業交工會經費了嗎
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?