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老師,我想問問,9月份的我們開出的,客戶在9月份抵扣了,然后客戶開了負數發票給我們,我們已經打印發票出來了,那我申報增值稅的時候,這張負數發票也要填入銷項發票里面嗎?

2021-11-01 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-01 16:36

你好;? 應該是客戶開了紅字信息表給你; 你開了 紅字發票出去吧 。? 如果是你開了紅字發票出去那么就得 要計算稅費的; 這部分要去紅沖收入和稅額的?

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你好;? 應該是客戶開了紅字信息表給你; 你開了 紅字發票出去吧 。? 如果是你開了紅字發票出去那么就得 要計算稅費的; 這部分要去紅沖收入和稅額的?
2021-11-01
你好,是的哈。賬務上也要進項轉出
2022-01-02
借銀行存款,貸應應交稅費未交增值稅, 借應交稅費未交增值稅, 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出, 借應交增值稅進項轉出 應付帳款 貸庫存商品等
2023-10-03
您好 10月未開票的抵減九月份的負數后填寫
2020-11-02
你好,對方給你們開紅字發票信息表,你們再開紅色發票,然后再給對方
2023-10-16
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