第一個(gè)不需要給對方的,之前的藍(lán)色發(fā)票需要收回來,第二個(gè)需要拿回來,不拿回來的話,稅務(wù)局一旦查賬會(huì)要求寫說明,發(fā)票丟失的有罰款。第三個(gè),自己留存的,可以蓋,也可以不用蓋。
我公司是銷售方。我5月份把對方的稅號(hào)少打了一個(gè)數(shù)字,對方6月份發(fā)現(xiàn)了,我們就紅沖了,我還開具了正確的發(fā)票寄給客戶了,我想問的問題是第一,我們公司的紅沖發(fā)票需要帶過去給客戶嗎?第二,我們公司的5月份開錯(cuò)的那個(gè)發(fā)票需要從客戶那里拿回來嗎?不拿回來有什么處罰,第三,我們開具的三聯(lián)發(fā)票,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)需要在發(fā)票上蓋發(fā)票專用章嗎
哪張作為憑證附件,一個(gè)有編號(hào),一個(gè)沒編號(hào),還有紅沖的那張票,購買方?jīng)]有抵扣,但是跨月了,是不是需要把對方那張錯(cuò)誤的發(fā)票讓購買方給我們寄回來,然后我開出的這張紅字發(fā)票是不是需要寄給客戶。我把紅沖以后又開了一張正確的稅號(hào)的發(fā)票給寄過去了,但是我們紅沖的三聯(lián)發(fā)票是全部留在我們公司,還是需要也一起寄過去給購買方呀
老師,我們公司12月份開了紅字信息表給對方,對方1月24號(hào)開的負(fù)數(shù)發(fā)票,但是由于紅字信息表有誤,所以對方1月31號(hào)把負(fù)數(shù)發(fā)票就作廢了,我1月31號(hào)又重新開了一份正確的紅字信息表 第一個(gè)問題:我這邊需要做什么,需要把12月份的紅字信息表撤銷嗎 第二個(gè)問題:我1月份報(bào)稅的時(shí)候已經(jīng)把負(fù)數(shù)發(fā)票算進(jìn)去了,現(xiàn)在沒有了這張負(fù)數(shù)發(fā)票,我又該怎么處理
我是銷售方,12月份開具的發(fā)票已經(jīng)給買方了,現(xiàn)在是一月份,跨月了,需要紅沖掉重開 需要做哪些操作? 第一:12月份就當(dāng)沒發(fā)生過需要紅沖的事情,正常做賬對嗎? 第二:現(xiàn)在是一月份,需要收回買方的二聯(lián)和三聯(lián)發(fā)票(三聯(lián)專用發(fā)票),然后開具負(fù)數(shù)發(fā)票,再開具一個(gè)正數(shù)發(fā)票給客戶,把收回的二聯(lián)三聯(lián)客戶的發(fā)票放在一起,做個(gè)負(fù)數(shù)的分錄,開具的正數(shù)發(fā)票正常做分錄
老師,快遞公司給我們公司開發(fā)票,我在4月才發(fā)現(xiàn)對方把我們的稅號(hào)開錯(cuò)了一個(gè)字母,今年1月和3月的發(fā)票都開錯(cuò)了一個(gè)字母,我就把這三張發(fā)票全部退回讓對方重開了正確的過來,現(xiàn)在我拿到的三張發(fā)票開票時(shí)間都是4月份的,那我前面1月和3月的憑證是要先紅沖然后在4月份再做正確的對嗎?
你好老師,企業(yè)所得稅這塊兒,怎么區(qū)分5%和25%征收。
蘋果老師接其他老師勿接
蘋果老師接其他老師勿接
信息技術(shù)咨詢服務(wù),專用發(fā)票一般稅率是多少?
請問一下,向村委會(huì)租地,需要取得什么發(fā)票,需要繳納哪些稅
信息技術(shù)咨詢服務(wù),轉(zhuǎn)票一般稅率是多少?
老師。我剛查看四月報(bào)三月的個(gè)稅報(bào)錯(cuò)了,我是啟動(dòng)更正。還是作廢,需要增加一個(gè)人進(jìn)去。
歐老師回答我的問題其他老師勿接
老師,想問一下融資會(huì)計(jì)的工作美容主要是什么
取得自產(chǎn)自銷的鵪鶉蛋普通發(fā)票,我們公司能抵扣9個(gè)點(diǎn)嗎?
那做記賬憑證的時(shí)候,三聯(lián)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)都要做為附件附在記賬憑證后面嗎
第二個(gè)。錯(cuò)誤的發(fā)票沒拿回來,我應(yīng)該采取什么措施,才不至于回被罰款呢
第一列拿來做賬,其他的自己留存好。
什么原因沒有拿回來?
就是忘記了,客戶不愿意寄過來,然后有幾百公里路,客戶也不愿意給我們寄
那你讓對方申請紅字信息表,在紅字信息表選擇購買方申請未抵扣。
還有第一聯(lián)做賬。第二第三聯(lián)留存是放在抵扣聯(lián)一起嗎。留存給稅務(wù)局查賬用嗎
可以的,可以這么做的。
關(guān)鍵是我們已經(jīng)申請過了,對方還能申請嗎
這個(gè)購買方申請和銷售方申請有很大區(qū)別嗎,為什么
申請不了的,你單位申請,對方就需要把發(fā)票還給你們。
這個(gè)問題,現(xiàn)在是這樣的,我把對方的稅號(hào)稅號(hào)少填一個(gè)數(shù)字,對這張票是沒有用的,我們主辦會(huì)計(jì)說就算購買方想申請紅字信息表,對方也找申請不了,是這么回事嗎
因?yàn)槎愄?hào)錯(cuò)了對方找不到這張票是嗎
開票系統(tǒng)沒有嘛 應(yīng)該不能的 你跟他說他選擇為抵扣
我實(shí)操經(jīng)驗(yàn)很少,我就是想問下,現(xiàn)在我們這邊已經(jīng)處理這個(gè)問題了,我是銷售方,我把購買的稅號(hào)填錯(cuò)了,漏了一個(gè)數(shù)字沒有填寫,然后對方是2023.05月的發(fā)票,2023.06月才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,現(xiàn)在是對方已經(jīng)做賬了,做賬了后,才發(fā)現(xiàn)這個(gè)抵扣不了,因?yàn)槎愄?hào)錯(cuò)了,但是對方已經(jīng)做賬了,現(xiàn)在是對方需要我們沖紅,還需要我們給他沖紅的發(fā)票,原因是他們5月份已經(jīng)做賬了,我理解不了這個(gè)前因后果,為啥呀,為啥需要我們的沖紅發(fā)票,這張發(fā)票對方不肯給我們,因?yàn)樗麄円呀?jīng)做賬了,但是他們又不能抵扣,怎么就做賬了呢,如果我是購買方,這個(gè)時(shí)候要紅沖的票做什么用呢,如果我是購買方,這個(gè)已經(jīng)做賬的做進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呀,我就是
你好,你跟他說這個(gè)發(fā)票不需要給對方之前的發(fā)票,讓他留一個(gè)復(fù)印件,原發(fā)票給他退回去,如果他想要紅沖的話,需要原始憑證,你可以給他一個(gè)復(fù)印件,但是給不了原件。
他不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,他紅沖沒有原始憑證都可以紅沖。
老師你咋這么清楚,謝謝
一般都是這樣 要發(fā)票無非就是有一個(gè)原始憑證