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小規(guī)模納稅人增值稅申報表 本期免稅額 本期應(yīng)納稅額減征額怎么填
小規(guī)模納稅人,本期應(yīng)納稅額怎么算,還有本期應(yīng)納稅額減征額
小規(guī)模納稅人增值稅申報表中,本期應(yīng)納稅額與本期應(yīng)納稅額減征額是怎么算出來的?
小規(guī)模應(yīng)納稅本期應(yīng)納稅減征額是應(yīng)該填寫本期應(yīng)納稅額嗎
小規(guī)模納稅人增值稅報表中本期應(yīng)納稅額減征額怎么計算的2023年新規(guī)
因為預算有的超標,然后需要進行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預算稅金現(xiàn)在是3%,預算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
公司購入肥料,使用肥料,和結(jié)轉(zhuǎn)怎么做會計分錄,公司是農(nóng)業(yè)公司
2025年4月支付員工3月的工資,那2025年3月員工工資個稅申報所屬期是3月還是4月?
賣給個人的不開票收入,怎么做賬務(wù)處理?
公司每年都能從個稅軟件申請退個稅是什么?年年弄一次
老師,我想問下,我們是小規(guī)模,做電商,有的收入是賣貨,有的收入是小程序上下單寄快遞的收入,申報增值稅的時候,應(yīng)該填貨物及勞務(wù)銷售額還是服務(wù)不動產(chǎn)銷售額呢
應(yīng)納稅額等于主表1行乘以3%
有開1%發(fā)票需要交稅是不是,這個減征額等于主表1行對應(yīng)1%不含稅銷售額乘以2%
通用申報表中,應(yīng)稅項填不含稅銷售額嗎
本期已繳稅費額需要填寫納
通用申報表?可以截圖嗎?你說是不是附加稅那個申報表?
照片太大了
這個個人所得稅,這個填寫不含稅銷售額。你這個是不是不含稅銷售額大于核定額?
核定額是多少
各地不一樣,每個企業(yè)不一樣你去電子稅務(wù)局企業(yè)信息核定信息看或者我要查詢定期定額查詢
老師是我的信息進去,然后點哪個
查詢不到
截圖給我看下廣東那邊點這個有核定信息
上傳不了
看核定征收信息看這個一欄
老師我開發(fā)票兩張開了1%,三張開了3%,這樣的話本期應(yīng)納減征稅怎么填
我點了,沒有
發(fā)票的核定是10萬
核定信息點進去了沒有
老師我開發(fā)票兩張開了1%,三張開了3%,這樣的話本期應(yīng)納減征稅怎么填
核定信息沒有那直接應(yīng)稅項填寫不含稅銷售額
是不是專票你這個開啥發(fā)票這個?
專票,我開了兩張1%,三張3%
填寫應(yīng)納減征稅額怎么填
不含稅合計填寫2欄等于1行,對應(yīng)1%不含稅銷售額乘以2%填寫減資征額
對應(yīng)1%不含稅銷售額乘以2%填寫減征額
那就是說,我開了3個點按照1點去計算再??2點
1點的話直接??2點就好,對嗎
1點的話直接??2點就好,這樣
這個3%專票不能按1%交稅
那就是說直接按3%的稅額交稅了
是的這個3%專票是的