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小規(guī)模納稅人,本期應(yīng)納稅額怎么算,還有本期應(yīng)納稅額減征額

2021-07-01 20:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-01 20:54

您好你等會等會等等會

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齊紅老師 解答 2021-07-01 20:55

應(yīng)納稅額等于主表1行乘以3%

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齊紅老師 解答 2021-07-01 20:55

有開1%發(fā)票需要交稅是不是,這個減征額等于主表1行對應(yīng)1%不含稅銷售額乘以2%

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快賬用戶7694 追問 2021-07-01 20:58

通用申報表中,應(yīng)稅項填不含稅銷售額嗎

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快賬用戶7694 追問 2021-07-01 20:59

本期已繳稅費額需要填寫納

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齊紅老師 解答 2021-07-01 21:00

通用申報表?可以截圖嗎?你說是不是附加稅那個申報表?

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快賬用戶7694 追問 2021-07-01 21:10

照片太大了

照片太大了
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齊紅老師 解答 2021-07-01 21:19

這個個人所得稅,這個填寫不含稅銷售額。你這個是不是不含稅銷售額大于核定額?

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快賬用戶7694 追問 2021-07-01 21:20

核定額是多少

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齊紅老師 解答 2021-07-01 21:22

各地不一樣,每個企業(yè)不一樣你去電子稅務(wù)局企業(yè)信息核定信息看或者我要查詢定期定額查詢

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快賬用戶7694 追問 2021-07-01 21:27

老師是我的信息進去,然后點哪個

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快賬用戶7694 追問 2021-07-01 21:36

查詢不到

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齊紅老師 解答 2021-07-01 22:38

截圖給我看下廣東那邊點這個有核定信息

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快賬用戶7694 追問 2021-07-01 22:40

上傳不了

上傳不了
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齊紅老師 解答 2021-07-01 22:40

看核定征收信息看這個一欄

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快賬用戶7694 追問 2021-07-01 22:41

老師我開發(fā)票兩張開了1%,三張開了3%,這樣的話本期應(yīng)納減征稅怎么填

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快賬用戶7694 追問 2021-07-01 22:41

我點了,沒有

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快賬用戶7694 追問 2021-07-01 22:41

發(fā)票的核定是10萬

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快賬用戶7694 追問 2021-07-01 22:42

核定信息點進去了沒有

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快賬用戶7694 追問 2021-07-01 22:43

老師我開發(fā)票兩張開了1%,三張開了3%,這樣的話本期應(yīng)納減征稅怎么填

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齊紅老師 解答 2021-07-01 22:45

核定信息沒有那直接應(yīng)稅項填寫不含稅銷售額

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齊紅老師 解答 2021-07-01 22:45

是不是專票你這個開啥發(fā)票這個?

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快賬用戶7694 追問 2021-07-01 22:46

專票,我開了兩張1%,三張3%

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快賬用戶7694 追問 2021-07-01 22:46

填寫應(yīng)納減征稅額怎么填

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齊紅老師 解答 2021-07-01 22:47

不含稅合計填寫2欄等于1行,對應(yīng)1%不含稅銷售額乘以2%填寫減資征額

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齊紅老師 解答 2021-07-01 22:48

對應(yīng)1%不含稅銷售額乘以2%填寫減征額

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快賬用戶7694 追問 2021-07-01 22:49

那就是說,我開了3個點按照1點去計算再??2點

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快賬用戶7694 追問 2021-07-01 22:49

1點的話直接??2點就好,對嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-01 22:50

1點的話直接??2點就好,這樣

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齊紅老師 解答 2021-07-01 22:51

這個3%專票不能按1%交稅

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快賬用戶7694 追問 2021-07-01 22:51

那就是說直接按3%的稅額交稅了

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齊紅老師 解答 2021-07-01 22:53

是的這個3%專票是的

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您好你等會等會等等會
2021-07-01
你好!這個比如你有稅控設(shè)備全額抵扣的時候填。
2021-03-29
你好,應(yīng)納稅金額是第一行的數(shù)據(jù)乘以3% 應(yīng)納稅減征額是第一行的數(shù)據(jù)乘以2%。
2022-01-05
是不是有開1%這個發(fā)票,這個是根據(jù)需要交稅這個對應(yīng)1%不含稅銷售額*2%來的
2020-10-09
同學你好 應(yīng)納稅額減征額,是指依照企業(yè)所得稅法和國務(wù)院的稅收優(yōu)惠規(guī)定減征、免征和抵免的應(yīng)納稅額. 根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護費用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》: 五、納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用以及技術(shù)維護費,應(yīng)按以下要求填報: 增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄應(yīng)納稅額減征額. 當本期減征額小于或等于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額之和時,按本期減征額實際填寫. 當本期減征額大于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減. 小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄本期應(yīng)納稅額減征額. 當本期減征額小于或等于第10欄本期應(yīng)納稅額時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第10欄本期應(yīng)納稅額時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減. 如果有出口銷售享受免稅優(yōu)惠的,就需要填寫在免稅貨物免稅貨物及勞務(wù)銷售額項目中,如果沒有就不用填.免稅企業(yè)只須報本季度營業(yè)收入填入第一大項計稅依據(jù)里的第三小項免稅貨物及勞務(wù)銷售額欄目里的本月發(fā)生數(shù)和累計數(shù)即可. 增值稅申報表第8項免稅貨物及勞務(wù)銷售額 欄數(shù)據(jù),填寫納稅人本期按照稅法規(guī)定直接免征增值稅的貨物及勞務(wù)的銷售額及適用零稅率的貨物及勞務(wù)的銷售額(銷貨退回的銷售額用負數(shù)表示),但不包括適用免、抵、退辦法出口貨物的銷售額. 一般貨物及勞務(wù)的本月數(shù) 欄數(shù)據(jù),應(yīng)等于《附表一》第18欄的小計中的銷售額數(shù).本年累計欄數(shù)據(jù),應(yīng)為年度內(nèi)各月數(shù)之和. 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于分攤不得抵扣進項稅額時免稅項目銷售額如何確定問題的批復》(國稅函[1997]529號)規(guī)定,納稅人在計算不得抵扣進項稅額時,對其取得的銷售免稅貨物的銷售收入和經(jīng)營非應(yīng)稅項目的營業(yè)收入額,不得進行不含稅收入的換算. 參照上述規(guī)定,免征增值稅銷售收入,不得進行不含稅收入的換算.由此,免征增值稅的增值稅申報表與利潤表收入填報是一致的.
2020-10-13
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