你好,應(yīng)納稅金額是第一行的數(shù)據(jù)乘以3% 應(yīng)納稅減征額是第一行的數(shù)據(jù)乘以2%。
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表 本期免稅額 本期應(yīng)納稅額減征額怎么填
增小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表里第18行的本期應(yīng)納稅額減征額是怎么計(jì)算出來(lái)的?老師
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中,本期應(yīng)納稅額與本期應(yīng)納稅額減征額是怎么算出來(lái)的?
老師,我是小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)表中的18行本期應(yīng)納稅額減征額是如何計(jì)算出來(lái)的
這個(gè)小規(guī)模的增值稅申報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)本期應(yīng)納稅額1440,和本期應(yīng)納稅額減征額,這兩個(gè)數(shù)額是怎么計(jì)算出來(lái)的。
麻煩問(wèn)下上年度多計(jì)提的折舊如何處理?
售賣(mài)二手車(chē)發(fā)票如何開(kāi) 一般納稅人開(kāi)給個(gè)人
我公司餐廳開(kāi)票走報(bào)銷(xiāo),餐費(fèi)是不是超過(guò)800元就收取20%的稅點(diǎn)呢
老師,我想問(wèn)下工會(huì)經(jīng)費(fèi)的申報(bào),從這個(gè)季度開(kāi)始,都是系統(tǒng)自動(dòng)帶的個(gè)稅系統(tǒng)的數(shù)據(jù),我們是建筑公司,個(gè)稅申報(bào)里面有一大部分是民工,我想問(wèn)下,修改數(shù)據(jù)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,2025年3月補(bǔ)申報(bào)2020和2021年的合同印花稅,在3月份的直接計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及付款,還是計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目呢?
老師好,匯款退回分錄怎么做
溪源機(jī)械公司的某個(gè)投資中心原投資利潤(rùn)率為20%,營(yíng)業(yè)資產(chǎn)為500000元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為100000元?,F(xiàn)有一項(xiàng)業(yè)務(wù),需要借入資金200000元,可獲利潤(rùn)28000元,該公司的平均資本成本率為12%。 1、該中心若接受新項(xiàng)目,投資利潤(rùn)率為多少? 2、該中心若接受新項(xiàng)目,剩余收益為多少? 3、若以投資利潤(rùn)率為評(píng)判標(biāo)準(zhǔn),該中心是否可以接受新項(xiàng)目? 4、若以剩余收益為評(píng)判標(biāo)準(zhǔn),該中心是否可以接受新項(xiàng)目? 5、你認(rèn)為用哪個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)更合理? 這題怎么做
個(gè)體戶(hù)去年做賬\'有個(gè)無(wú)票銷(xiāo)售忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了,是不是只要改一下去年報(bào)表就好了?沒(méi)有匯算清繳表要調(diào)整?
老師您好,我要在電子稅務(wù)局綁定銀行賬號(hào),出現(xiàn)一個(gè)賬號(hào)逾期報(bào)告,這怎么辦
請(qǐng)問(wèn):客服要開(kāi)發(fā)票,要在備注欄里寫(xiě):補(bǔ)開(kāi)2022年貨款發(fā)票。這樣開(kāi)票可以嗎?這樣的備注有實(shí)際意義嗎?
前提是你所有的發(fā)票都開(kāi)了1%的。
開(kāi)票數(shù)據(jù)有貨物,導(dǎo)入申報(bào)表后沒(méi)有貨物的數(shù)據(jù)要自己填嗎?我這個(gè)貨物時(shí)買(mǎi)進(jìn)放庫(kù)存商品又賣(mài)出的,申報(bào)表不用再填其他欄吧?
你好,你們是不是沒(méi)有貨物銷(xiāo)售的稅種認(rèn)定
這種情況下,你需要去稅務(wù)局那邊增加上。
是沒(méi)有銷(xiāo)售貨物的稅種認(rèn)定,我們是小規(guī)模,都是1%的稅率,自己在免稅銷(xiāo)售額中金額加上去 不去增加稅種認(rèn)定了 可以不?
不可以的,后期你稅務(wù)局如果比對(duì)出來(lái)的話(huà)會(huì)找你們。
哦 那還是跑一趟吧 偶然發(fā)生的 后面可能也不會(huì)有
你可以打電話(huà)提前問(wèn)一下,他在那邊不需要你們?nèi)ツ茏鰡幔?
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快