你好,同學。如果你滿足,你就可以申請這個補貼的。
去年符合小規模30萬內不用交增值稅,今年也是符合生活服務,免征增值稅,這樣是否符合以工代訓的當月增值稅指標比2019年同期下降70%的條件?能不能申請以工代訓? 企業增值稅是符合增值稅差額計征企業的
去年符合小規模30萬內不用交增值稅,今年也是符合生活服務,免征增值稅,這樣是否符合以工代訓的當月增值稅指標比2019年同期下降70%的條件?能不能申請以工代訓? 企業增值稅是符合增值稅差額計征企業的
2019年某投資方欲設立甲公司作為一家生產企 業,預計2019年銷售額450萬元(不含增值稅),該 公司會計核算制度不十分健全,不符合作為增值稅 一般納稅人的條件(且若甲公司作為小規模納稅 人,則增值稅適用3%的征收率),若公司健全會計 制度(建立會計賬簿,有會計人員,有賬冊,能夠 正確計算進項稅額、銷項稅額和應納稅額,并能按 規定報送有關稅務資料的),每年需要多支出30萬 元,則符合作為增值稅一般納稅人的條件(適用13% 增值稅稅率),甲公司全年從供應商(假設為增值 稅一般納稅人,適用13%增值稅稅率)購入原材料 300萬元(不含增值稅),且能取得增值稅專用發 票,其他支出50萬元。甲公司適用城市維護建設稅 稅率為7%,教育費附加率為3%。請對其進行納稅美 劃。
甲公司為一家工業企業,年不含稅應征增值稅銷售額為450萬元,現為小規模納稅人,適用3%的增值稅征收率。公司會計核算制度不健全,不符合增值稅一般納稅人的條件。若公司健全會計制度,每年需多支出35萬元,才符合一般納稅人條件,則銷貨適用13%的增值稅稅率,其不含稅可抵扣購進金額為300萬元,購貨適用13%的增值稅率,其他不可抵扣支出55萬元。甲公司適用城市維護建設稅稅率為7%,教育費附加率為3%,企業所得稅稅率為25%,假設公司以實現凈利潤最大化為納稅籌劃目標,請對該企業的增值稅納稅人身份選擇進行納稅籌劃。
1.某公司為增值稅小規模納稅人,增值稅按季度申報繳納。2021年7-9月銷售業務取得款項及相關支出情況為:(1)銷售貨物收款為20萬元。(2)銷售建筑服務收款為30萬元,同時向其他建筑企業支付分包款18萬元。(3)將公司門面房出售收款330萬元,該門面房購置原價180萬元,已累計計提折舊60萬元。假定該公可2021年7-9月所有銷告業務均開具增值稅普通發票。請依次簡要回答下列間題:(1)現行規定小規模鈉稅人享受免征增值稅的銷售額標準是多少?(2)簡述判定小規模納稅人免征增值稅銷售額口徑是多少?井據此判定該公司第三季度是否符合免征增值稅條件?(3)計算銷售門面房應激鈉的增值稅。
你好,請問,我之前做的暫估,沒有注明公司,現在是隨便哪家公司跟我們開這筆金額就可以嗎?我們公司是銷售迎賓酒的,發票開其他的酒可以嗎?
老師,我們借的現金,存到公司賬戶,有五六筆了,存進去用途時間借款,有啥需要注意的風險嗎?
老師您好,我25年以前是小規模納稅人,現在是一般納稅人,23年12月份我沒開藍字發票,但是紅沖了23年6月開的721360.38元的發票,當時申報增值稅的時候跟稅管員協商了因為23年最后一個季度都沒有開藍字,只是紅沖了, 所以就沒填紅沖負數的數字,就把23年4季度增值稅按零申報了,然后24年第一季度申報的時候開了藍字1185475.73元,申報的時候跟又跟稅管員協商把紅沖的那一部分收入721360.38元減去,也就是實際申報了478821.69元,現在我的問題是我做24年匯算清繳,然后我的增值稅24年申報的的年末累計數就成了4969732.58元,但是我的電子稅務局顯示的還是5676386.62元,這中間有個差額也就是剛好沖掉的那部分721360.38元,老師我這種情況應該按那個 收入申報合適呢
老師,公司租個人的房子當宿舍,交的水電費金額有點大,開不了公司發票,需要怎么處理?做賬好呀?
老師,別人幫我們代申報車輛購置稅,我們需要提供什么給他
老師,請教下問題,勞動法里的,如果公司沒有跟員工簽訂勞動合同,是不是可以索賠賠償金,每個月都需要支付雙倍工資?比如在這家公司上班8個月,是不是這樣算8個月的兩倍工資呢?
你好 公司需要付185132給甲方 但是其中有30820已經算了往來了 剩下154312對方開票我們付款的話 我們的進項又會比185132的銷項少 要開多少才能把稅差和金額差剛好平掉呢
紙質賬 ,發票附在支付憑證后面還是附在成本錄入后面
老師,生產線領用了。進銷存表匯總不應該有生產已領用的數量了吧。我們公司是廣西庫存原材料倉A物料有1000,深圳原材料倉有500,生產已領料1500,現在進銷存匯總表顯示結余庫存是3000,應該是2500吧
老師,這條說的非銀行企業內營業機構之間支付的利息,不得扣除。咨詢一下非銀行企業包括有限責任公司這類企業嗎?如果包括,(1)那非金融企業向非金融企業借款利息在不超過金融企業同類貸款利率是可以扣除的。(2)關聯企業之間借款利息,限額扣除,也允許扣。應該怎么下圖這條規定與他們之間的區別?
現在就是問,這個情況是否符合,麻煩您去判斷,這是我的訴求
你要把你的數據拿出來呀,那么你去年的數據今年的數據是多少?你啥都不給,怎么能夠判斷得了呢
需要的數據的名稱是什么?我找一下哦
先找出李最近兩年的這個營業收入。然后再找出你最近兩年應該繳納的增值稅,不是實際交的,應該交的,沒有享受免稅之前的。