同學你好 你要計算實際增值稅有沒有下降70% 其實發(fā)文部門主要是考慮收入的下降
去年符合小規(guī)模30萬內(nèi)不用交增值稅,今年也是符合生活服務,免征增值稅,這樣是否符合以工代訓的當月增值稅指標比2019年同期下降70%的條件?能不能申請以工代訓? 企業(yè)增值稅是符合增值稅差額計征企業(yè)的
去年符合小規(guī)模30萬內(nèi)不用交增值稅,今年也是符合生活服務,免征增值稅,這樣是否符合以工代訓的當月增值稅指標比2019年同期下降70%的條件?能不能申請以工代訓? 企業(yè)增值稅是符合增值稅差額計征企業(yè)的
2019年某投資方欲設(shè)立甲公司作為一家生產(chǎn)企 業(yè),預計2019年銷售額450萬元(不含增值稅),該 公司會計核算制度不十分健全,不符合作為增值稅 一般納稅人的條件(且若甲公司作為小規(guī)模納稅 人,則增值稅適用3%的征收率),若公司健全會計 制度(建立會計賬簿,有會計人員,有賬冊,能夠 正確計算進項稅額、銷項稅額和應納稅額,并能按 規(guī)定報送有關(guān)稅務資料的),每年需要多支出30萬 元,則符合作為增值稅一般納稅人的條件(適用13% 增值稅稅率),甲公司全年從供應商(假設(shè)為增值 稅一般納稅人,適用13%增值稅稅率)購入原材料 300萬元(不含增值稅),且能取得增值稅專用發(fā) 票,其他支出50萬元。甲公司適用城市維護建設(shè)稅 稅率為7%,教育費附加率為3%。請對其進行納稅美 劃。
甲公司為一家工業(yè)企業(yè),年不含稅應征增值稅銷售額為450萬元,現(xiàn)為小規(guī)模納稅人,適用3%的增值稅征收率。公司會計核算制度不健全,不符合增值稅一般納稅人的條件。若公司健全會計制度,每年需多支出35萬元,才符合一般納稅人條件,則銷貨適用13%的增值稅稅率,其不含稅可抵扣購進金額為300萬元,購貨適用13%的增值稅率,其他不可抵扣支出55萬元。甲公司適用城市維護建設(shè)稅稅率為7%,教育費附加率為3%,企業(yè)所得稅稅率為25%,假設(shè)公司以實現(xiàn)凈利潤最大化為納稅籌劃目標,請對該企業(yè)的增值稅納稅人身份選擇進行納稅籌劃。
1.某公司為增值稅小規(guī)模納稅人,增值稅按季度申報繳納。2021年7-9月銷售業(yè)務取得款項及相關(guān)支出情況為:(1)銷售貨物收款為20萬元。(2)銷售建筑服務收款為30萬元,同時向其他建筑企業(yè)支付分包款18萬元。(3)將公司門面房出售收款330萬元,該門面房購置原價180萬元,已累計計提折舊60萬元。假定該公可2021年7-9月所有銷告業(yè)務均開具增值稅普通發(fā)票。請依次簡要回答下列間題:(1)現(xiàn)行規(guī)定小規(guī)模鈉稅人享受免征增值稅的銷售額標準是多少?(2)簡述判定小規(guī)模納稅人免征增值稅銷售額口徑是多少?井據(jù)此判定該公司第三季度是否符合免征增值稅條件?(3)計算銷售門面房應激鈉的增值稅。
做商貿(mào)類的賬時,要在財務軟件啟動數(shù)量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個數(shù)量金額我另外用表格做,做賬的時候直接根據(jù)發(fā)票上的金額做?
老師,24年工會經(jīng)費四季度多提了,也繳了費沒有退,25年少計提了相應部分,匯算時要調(diào)整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關(guān)系出口報關(guān)單的情況說明嗎,最好是有整理報關(guān)單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規(guī)模納稅人勞務派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業(yè)外收入還是其他收入
老師,我們是商貿(mào)公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發(fā)票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發(fā)票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
實際增值稅是從哪里獲取?
本來是要交稅,但是符合優(yōu)惠政策,所以實際上沒有從銀行扣款呀
2019年符合小規(guī)模30萬內(nèi)不用交
2020年符合增值稅免征,沒有交稅
那就是增值稅的支付金額沒有變動 你的申報的應納稅額有沒有變動 就是減免之前的未交增值稅賬戶的金額