你好,自產自銷農產品免增值稅和所得稅,主要就是所得稅,可能有房產稅,
老師您好,我們是培育種苗企業,主營業務是培育苗木出售,這個的增值稅和企業所得稅都免稅對嗎?同時提供技術指導作為其他業務,那么這部分收入交企業所得稅嗎?稅率是25%嗎?我們公司還需要交什么其他稅嗎?
老師:我們是國企苗圃,苗木免稅,免企業所得稅。我們土地租出,收租15000元,給對方開了收據,分錄可以這樣嗎? 借:銀行存款 15000 貨:主營業務收入 15000 還是這樣: 借:銀行存款 15000 貨:其它業務收入14285.71 應交稅費/應交增值稅/銷項稅額714.29
老師,我想咨詢下,我們農業公司給客戶開苗木銷售發票,增值稅是免征的,那企業所得稅年度匯算時這部分收入需要交企稅嗎?
老師,好。A公司承包我們公司的礦,銷售的碎石給B公司,這個是A公司的客服,開的在礦務局領的票,銷售方是我們公司的名字,現在稅務局讓我們交資源稅,咋交,哪其他稅種呢,像增值稅,附加稅,企業所得稅,怎么交,賬怎么做。我們之間都需要什么手續。
老師,你好,請問一下公司提供技術服務上季度合計開票200000元。稅率是6。然后我們是外包給別人。對方也是開具6個點的發票合計140000元。公司無其他支出。請問這樣需要交企業所得稅嗎?需要交多少呢?
開工紅包怎么記賬,過年去廟里添油錢,這種要怎么記賬
老師,當月簽訂了一份250萬的合同,銷售發票按實際發貨的時候開,這份合同的印花稅下個月得按250萬報呢,還是按開發票金額交印花稅?
個稅手續費返還,營業外收入,匯算填寫哪一行?
沒有營業外支出固定資產清理轉入什么科目
跨月的紅字電子發票,需要對方在電子稅務局開票系統確認嗎
老師,達人幫我們帶貨,平臺直接把傭金從貨款里扣下來給達人,我們可以按照扣完的貨款確認收入嗎?
老師,我們對公付款只能用支票或者對公結算業務申請書,那么去銀行購買支票和結算業務申請書的是放在管理費用還是財務費用呢
購買財務軟件的發票 專票 能作為進項票抵扣嗎
老師好,匯算清繳,有一個資產折舊攤銷表沒有自動勾選上,我記得去年沒自動勾選,申報時又讓回來勾選的,那24年也沒有涉及到固定資產(公司沒有固定資產)那我還勾選上嗎,我看今年的表沒有風險掃描直提交申報了就
工商年報上的財務數據,是根據24年12月的財務報表來填嗎,還是根據匯算清繳的數據來填阿
好的謝謝,那么我的主營免企業所得稅,技術指導那部分是單獨交25%的企業所得稅稅費嗎?
對的,你的理解是正確的
好的我還有個問題,請問我們公司第一年的所有支出比如租地租大棚(一次付清五年的),全都必須計入第一年的支出嗎?可以以后每年平攤嗎
,金額大的計入長期待攤以后每年平攤