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老師:我們是國企苗圃,苗木免稅,免企業所得稅。我們土地租出,收租15000元,給對方開了收據,分錄可以這樣嗎? 借:銀行存款 15000 貨:主營業務收入 15000 還是這樣: 借:銀行存款 15000 貨:其它業務收入14285.71 應交稅費/應交增值稅/銷項稅額714.29

2020-12-10 10:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-10 10:29

你好:解答是主營業務還是其他業務要看你們公司的實際情況, 借:銀行存款 15000 貨:其它/主營業務收入14285.71 應交稅費/應交增值稅/銷項稅額714.29

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快賬用戶2264 追問 2020-12-10 10:32

可是我們以前的帳,都是按上邊的做。我們從來沒有做進項,銷項.也沒有做個過抵扣,那可以還按原先的做嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-10 10:33

你們是一般納稅人還是小規模?

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快賬用戶2264 追問 2020-12-10 10:34

是一般納稅人

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齊紅老師 解答 2020-12-10 10:35

開了發票當然要做銷售稅額啦,除非你們是內賬,不合算稅費

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快賬用戶2264 追問 2020-12-10 10:40

我們開收據

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齊紅老師 解答 2020-12-10 10:41

開收據就不用計入稅費了

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快賬用戶2264 追問 2020-12-10 10:43

那也就是說也可以不用交這714.29的增值稅。

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齊紅老師 解答 2020-12-10 10:48

你好,銷售收入都要交稅,本期應交的稅,一個是開票的也要看確認收入的無票收入計算稅額

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快賬用戶2264 追問 2020-12-10 10:53

老師那是要交還是不用交

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齊紅老師 解答 2020-12-10 10:55

要的,我得意思,你的稅按申報無票收入的金額計算

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你好:解答是主營業務還是其他業務要看你們公司的實際情況, 借:銀行存款 15000 貨:其它/主營業務收入14285.71 應交稅費/應交增值稅/銷項稅額714.29
2020-12-10
是對的,這個是對的,是
2020-12-07
你好,分錄是正確的。
2022-04-14
您好,您分錄沒問題,但金額需要考慮
2022-06-14
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