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老師,你好,請問一下公司提供技術服務上季度合計開票200000元。稅率是6。然后我們是外包給別人。對方也是開具6個點的發票合計140000元。公司無其他支出。請問這樣需要交企業所得稅嗎?需要交多少呢?

2021-09-13 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-13 11:02

你好,需要交企業所得稅的年累計的利潤是多少?之前季度有業務嗎?

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快賬用戶1977 追問 2021-09-13 11:08

我就單純的這一筆業務按正常所需繳納企業所得稅。這個所得稅應該怎么計算呢?

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快賬用戶1977 追問 2021-09-13 11:09

不含稅收入減去不含稅進項就是我的應納稅額嗎?還是怎么算呢?

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齊紅老師 解答 2021-09-13 11:11

20萬除以1.06減去14萬除以1.06,這個余額乘以2.5%。 如果是小型微利企業。

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快賬用戶1977 追問 2021-09-13 11:44

沒有減半征收嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-13 11:51

是5%,現在已經給你減半了。

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你好,需要交企業所得稅的年累計的利潤是多少?之前季度有業務嗎?
2021-09-13
你好,不可以的,你設計你怎么還有安裝。
2023-04-28
可以的,你有經營范圍就行。
2023-10-12
你好,同學 計入研發支出處理,后面轉無形資產 不繳納
2021-05-28
你好 ;? ? ?是的。? 研發費用 是可以加計扣除的 按75%不了的; 需要備案的?
2021-11-16
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