你好 你們是一般納稅人?是能抵扣還是不能抵扣?
一個(gè)小規(guī)模納稅農(nóng)業(yè)企業(yè),又符合小微企業(yè)條件,這企業(yè)只開具免稅增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問一下增值稅應(yīng)納稅所得額,填在增值稅納稅表的第10欄(小微企業(yè))還是填在第12欄的其他免稅銷售額?
請(qǐng)問小微企業(yè)開具的不能抵扣的農(nóng)產(chǎn)品免稅收購發(fā)票,增值稅報(bào)表填哪欄?
老師,我公司7月開了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,沒有開銷售發(fā)票,6月申報(bào)的增值稅還有留抵,申報(bào)7月的增值稅不想抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了。請(qǐng)問增值稅附表2的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票那一欄是不是不用填?
老一般納稅人企業(yè)開的收購發(fā)票,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額稅率是0.09,我填寫增值稅申報(bào)表附表二時(shí)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票的金額是填寫扣除抵扣后的稅額還是收購發(fā)票免稅額呢?
老師,一般納稅人增值稅申報(bào)表附表二第6欄農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票的金額欄里是填農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)額還是填扣除了計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額后的不含稅金額?
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅??? 我有點(diǎn)不理解他倆的關(guān)系
老師,以工程進(jìn)度確認(rèn)單入賬怎么入,是正常入后期再?zèng)_嗎?
去年的印花稅900計(jì)提到今年可以不,匯算清繳需要怎么做嗎
老師,小微企業(yè)殘保金有沒有什么優(yōu)惠政策,成立不滿三年酒店一般納稅人
找下APPLE老師,老板從貸款公司貸了20萬,從員工那借了20萬,用貸來的錢還了員工10萬,給了5500是利息,4500記老板的用款,但是貸款公司貸來的錢,老板直接轉(zhuǎn)給員工的,沒有走公司的賬
老師,小規(guī)模增值稅比如應(yīng)該交10元,實(shí)際交了9.9,剩下的 0.1怎么記賬
老師您好,請(qǐng)問被進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了的銷項(xiàng)稅額要怎么做賬務(wù)處理呢?
你好老師,公司三個(gè)股東甲38%,乙和丙各31%。現(xiàn)在乙要把這31%全部轉(zhuǎn)給甲,但是乙這31%也是由甲轉(zhuǎn)給乙個(gè)人賬戶然后又轉(zhuǎn)到公司的,現(xiàn)在不走賬怎樣做平呢
老師,請(qǐng)教個(gè)問題: 小規(guī)模納稅人: 季度開票金額增值稅合計(jì):2724.49;專票:2061.12;普票:663.37; 計(jì)提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 2724.49 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 2724.49 計(jì)提附件稅: 借:稅金及附加_城建/教育費(fèi)附加/地方教育 163.47 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_城建/教育費(fèi)附加/地方教育 163.47 減免增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 663.37 貸:營業(yè)外收入_政府補(bǔ)助 663.37 應(yīng)交附加稅:163.47;實(shí)際繳納72.14; 減免的附加稅91.33,分錄怎么寫?
我是小微企企業(yè),不能抵扣的
申報(bào)表發(fā)給我看一下