你好 是的 不用填寫的
老師,我公司7月開了農產品收購發票,沒有開銷售發票,6月申報的增值稅還有留抵,申報7月的增值稅不想抵扣進項稅額了。請問增值稅附表2的農產品收購發票那一欄是不是不用填?
老一般納稅人企業開的收購發票,抵扣進項稅額稅率是0.09,我填寫增值稅申報表附表二時農產品發票的金額是填寫扣除抵扣后的稅額還是收購發票免稅額呢?
12月份忘記開農產品收購發票了,現在已經跨年了。12月份還沒有申報的,想在這個月補開發票,進行農產品收購發票的抵扣(農產品收購發票是直接抵扣)。不知道這個月補開的收購發票可以用在12月申報的抵扣嗎?問了稅局,稅局說必須當月開當月抵扣。
老師,一般納稅人增值稅申報表附表二第6欄農產品收購發票或銷售發票的金額欄里是填農產品收購發票上的價稅合計額還是填扣除了計算抵扣的進項稅額后的不含稅金額?
老師,公司是做園林景觀工程,苗木票可以低9個點的進項稅,上個月收到的苗木票,我沒有抵扣,這個月我抵扣,填寫附表2農產品收購發票,抵扣進項稅,申報的時候申報不了,說我附表2農產品收購發票有問題,我就想問下苗木發票隔月就不能抵扣了嗎?
是不是想抵扣稅額時填寫就可以了
你好 是的 可以這么填寫的