同學你好,是填農產品收購價格;
老師,我公司7月開了農產品收購發票,沒有開銷售發票,6月申報的增值稅還有留抵,申報7月的增值稅不想抵扣進項稅額了。請問增值稅附表2的農產品收購發票那一欄是不是不用填?
農產品收購發票按照10%加計抵扣的,計算出來的進項稅額是全部填寫在8b欄嗎?還是是9%的填寫在農產品收購發票或者銷售發票欄,剩余的1%填在加計扣除農產品進項稅額這樣呢
老一般納稅人企業開的收購發票,抵扣進項稅額稅率是0.09,我填寫增值稅申報表附表二時農產品發票的金額是填寫扣除抵扣后的稅額還是收購發票免稅額呢?
一般納稅人自開農產品收購發票,在申報的時候直接在“附列資料(二),第六行農產品收購發票或者銷售發票”在這一行金額欄填寫發票金額嗎?
老師,一般納稅人增值稅申報表附表二第6欄農產品收購發票或銷售發票的金額欄里是填農產品收購發票上的價稅合計額還是填扣除了計算抵扣的進項稅額后的不含稅金額?
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
老師,應交稅費-未交增值稅轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,還是應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅轉到應交稅費-未交增值稅??? 我有點不理解他倆的關系
老師,以工程進度確認單入賬怎么入,是正常入后期再沖嗎?
去年的印花稅900計提到今年可以不,匯算清繳需要怎么做嗎
老師,小微企業殘保金有沒有什么優惠政策,成立不滿三年酒店一般納稅人
找下APPLE老師,老板從貸款公司貸了20萬,從員工那借了20萬,用貸來的錢還了員工10萬,給了5500是利息,4500記老板的用款,但是貸款公司貸來的錢,老板直接轉給員工的,沒有走公司的賬
老師,小規模增值稅比如應該交10元,實際交了9.9,剩下的 0.1怎么記賬
老師您好,請問被進項稅額抵扣了的銷項稅額要怎么做賬務處理呢?
你好老師,公司三個股東甲38%,乙和丙各31%。現在乙要把這31%全部轉給甲,但是乙這31%也是由甲轉給乙個人賬戶然后又轉到公司的,現在不走賬怎樣做平呢
老師,請教個問題: 小規模納稅人: 季度開票金額增值稅合計:2724.49;專票:2061.12;普票:663.37; 計提增值稅:借:應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅 2724.49 貸:應交稅費_未交增值稅 2724.49 計提附件稅: 借:稅金及附加_城建/教育費附加/地方教育 163.47 貸:應交稅費_城建/教育費附加/地方教育 163.47 減免增值稅: 借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 663.37 貸:營業外收入_政府補助 663.37 應交附加稅:163.47;實際繳納72.14; 減免的附加稅91.33,分錄怎么寫?