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老師,應交稅費-未交增值稅轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,還是應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅轉到應交稅費-未交增值稅??? 我有點不理解他倆的關系

2025-04-15 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-15 10:48

同學您好,很高興為您解答,請稍等

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快賬用戶6291 追問 2025-04-15 10:54

好了嗎老師

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齊紅老師 解答 2025-04-15 11:00

? 對不起,上了個洗手間,看應交稅費——應交增值稅 這個二級科目的余額方向嘛,如果余額在貸方 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) ?貸:應交稅費——未交增值稅 ? , 如果應交稅費——應交增值稅的余額在借方 借:應交稅費——未交增值稅 ? ?貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) 用的是不一樣的科目哦

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快賬用戶6291 追問 2025-04-15 11:21

不太懂,有點迷糊,這家科目的是借方科目還是貸方科目,,?

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齊紅老師 解答 2025-04-15 11:23

您好,應交稅費-未交增值稅,這是可貸可借的,在借方表示留抵,在貸方是要交增值稅了

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快賬用戶6291 追問 2025-04-15 11:34

老師幫忙看看,有異地預交稅款的情況下,會計分錄對不對

老師幫忙看看,有異地預交稅款的情況下,會計分錄對不對
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快賬用戶6291 追問 2025-04-15 11:37

看第二個老師

看第二個老師
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齊紅老師 解答 2025-04-15 11:49

您好,圖2對的哦,預交也要結轉到未交增值稅

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快賬用戶6291 追問 2025-04-15 16:22

老師,未交增值稅用不用再結轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅???因為我發現預交這里未交增值稅金額是負數的,是不是不應該負數?

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齊紅老師 解答 2025-04-15 16:33

您好,當然不用的呀,未交增值稅就是最終的了,借方是留抵,貸方是要交的

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你好; 你現在把你銷項稅和進項稅 多少發來看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的時候 余額和你申報表一致嗎?
2022-05-11
您好,一般納稅人需要根據銷項稅額,進項稅額的差額做結轉增值稅分錄 借;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費—應交增值稅(進項稅額),應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), ?貸;應交稅費-未交增值稅
2021-04-12
你好是的,你說的沒錯,和應交增值稅的其他子目一樣先轉到轉出未交增值稅,再轉到未交增值稅
2021-07-24
?你好;? ? ?你這個要看你是? ?進項稅大于銷項稅; 還是銷項稅大于進項稅; 這個是 結轉分錄的; 負債類科目的 ;? ??
2022-09-21
這個分錄是一般納稅人企業,月末增值稅結轉的分錄
2024-04-14
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