你好,為什么需要充呢 這個(gè)是可以入賬,但是沒(méi)有說(shuō)需要沖減的呀。
老師,早上好,外貿(mào)企業(yè)未認(rèn)證的購(gòu)進(jìn)商品先入賬后,次月認(rèn)證后需不需要紅沖,然后再入一張正確的呢?還是直接把待抵扣稅額沖掉就可以了?
你好!老師!我是建筑勞務(wù)公司,本月只有發(fā)放工資,沒(méi)有收入怎么處理,我都是按開(kāi)票確認(rèn)收入,沒(méi)法按進(jìn)度確認(rèn)。工程馬上交工,建筑行業(yè),工程交工,工程款結(jié)不清,交工以后1-2年才可能結(jié)清。我能交工以后甲方給款,再開(kāi)票確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)交工以前成本嗎?請(qǐng)指教
老師好!建筑公司承接的工程已完工,但未做決算,后期工程款未開(kāi)票未付款,按施工進(jìn)度已完工就該確認(rèn)收入,有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有辦理退稅,走了六百萬(wàn)的無(wú)票收入,等以后決算開(kāi)票了再?zèng)_回?zé)o票收入,想問(wèn)老師這種情況可以做無(wú)票收入嗎?
在建工程都是以合同價(jià)入賬嗎?然后再按完工進(jìn)度付款沖賬
購(gòu)進(jìn)材料無(wú)票我可以正常入賬嗎(借原材料、貸:銀行存款),就不暫估入賬,省的月初還需要紅沖,老板已確認(rèn)后期取得不到發(fā)票
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷(xiāo)售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷(xiāo)售處理,記入銷(xiāo)售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢(qián)后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷(xiāo)必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
因?yàn)楣こ踢M(jìn)度單是有了,可以入成本了,但是實(shí)際這些成本的票還沒(méi)有收回來(lái)
你好,可以的你可以這樣子做
就是后期收回票據(jù),再拿票據(jù)沖回對(duì)吧
你好是的,是的,你其實(shí)拿回來(lái)票據(jù)跟你做賬一致的話(huà),可以直接貼進(jìn)去。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的人。
老師再問(wèn)一下,我借:工程施工或主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸什么,應(yīng)付賬款嗎?
你好,是的,貸方計(jì)入應(yīng)付賬款。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。