轉為營業外收入科目
老師,應交稅費-應交增值稅(小規模)貸方科目多了0.01,即:計提的比實際繳納的多了0.01,分錄該如何做?
老師,小規模公司應交稅費——應交增值稅貸方有余額,但是沒有實際要繳納的增值稅,要怎么清掉這個余額?該怎么做分錄比較好?
小規模納稅人增值稅申報表應交的增值稅比實際的前面稅額多交幾分錢這個賬務怎么處理? 例如申報表交了117 但實際票面稅額是116.6
請問老師,實際交增值稅比賬上應交增值稅少0.06怎么辦。而報表上的應交稅金是系統自動算的,因為是小規模系統上有個應交數減去了減征額出的數據比稅控盤的少了0.07
老師,小規模做賬的時候按發票入賬的增值稅,可在申報的時候少交了0.1分,應該怎么做賬
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增