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一個小規(guī)模納稅農(nóng)業(yè)企業(yè),又符合小微企業(yè)條件,這企業(yè)只開具免稅增值稅普通發(fā)票,請問一下增值稅應(yīng)納稅所得額,填在增值稅納稅表的第10欄(小微企業(yè))還是填在第12欄的其他免稅銷售額?

2020-04-08 19:07
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-04-08 19:08

填在第12欄的其他免稅銷售額

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填在第12欄的其他免稅銷售額
2020-04-08
學(xué)員您好!是12欄其他免稅銷售額
2022-10-15
你好 ; 增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,下同)的,免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關(guān)欄次。 合計月銷售額超過15萬元的,免征增值稅的全部銷售額等項目應(yīng)當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細表》對應(yīng)欄次。
2022-07-04
你好同學(xué),只填寫小微企業(yè)就可以
2023-10-17
你好這個是填不含稅銷售額。
2024-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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