您好,你現在是紅沖不了發票嗎?
老師,我們4月開課張專票,交稅了,然后6月去沖紅重新開的,但是是稅務局代開的,稅務局把票收回去了而且后面開的就不交稅了,那也這4月交的就做已繳納,后面計提就好了嗎?
老師,小規模納稅人1月開了四十三的專用發票,二月份發現賬戶是錯的,重新開了四十三萬專票,本來要把一月開的四十三萬專票紅沖掉的,可結果后面因為什么導致忘記紅沖了,現在這個月申報的時候才發現當時沒有紅沖掉,現在4月份紅沖了1月份的四十三萬的專票,現在申報稅怎么申報啊,是照常申報交稅嗎,那四月紅沖了當時1月份開的專用發票怎么處理呢
請教老師們,8月份自行開具的兩張增值稅專票,這兩張專票10月份被退回開具了紅字發票,紅沖了,第三季度的增值稅該怎么申報,先把8月份的這兩張專票稅費交了還是?
跨越的發票沖紅的賬務處理怎么做呢? 5月31號應開給客戶趙三增值稅專票130元。先開2張合計130元的專票,因信息錯誤,因系統原因無法沖紅。5月31號當天又把正確的專票130元,開給了客戶趙三。 6月1號上午把開錯的2張合計130元專票沖紅了。 導致5月份的銷項增值稅26元。進項可抵扣金額為3元。 5月份要交的增值稅是多少呢?
請問個體戶把普票開成專票了 是第四季度的 紅沖是一月份紅沖了 稅務打電話更正申報 開票金額沒有超過30萬元 還要交稅嗎
呃,電子稅務局有那個企業登錄和自然人登錄,這兩個有什么區別嗎?然后我看他們自然人登錄也那個什么也也可以辦,也可以辦那個就是企業業務呀,怎么回事呢?自然人不可以辦企業業務吧?為什么可以辦呢?
公司收到10萬承兌,找機構扣掉900后到原戶,這樣原戶到款的金額就和開票不一致,會有900的差,900的差該怎么處理
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
紅沖發票開完了,4月份報稅還讓交稅
普票開成專票了