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老師,小規(guī)模納稅人1月開了四十三的專用發(fā)票,二月份發(fā)現(xiàn)賬戶是錯的,重新開了四十三萬專票,本來要把一月開的四十三萬專票紅沖掉的,可結(jié)果后面因為什么導致忘記紅沖了,現(xiàn)在這個月申報的時候才發(fā)現(xiàn)當時沒有紅沖掉,現(xiàn)在4月份紅沖了1月份的四十三萬的專票,現(xiàn)在申報稅怎么申報啊,是照常申報交稅嗎,那四月紅沖了當時1月份開的專用發(fā)票怎么處理呢

2022-04-13 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-13 17:29

您好!你現(xiàn)在是正常交稅。7月申報2季度的時候,看要不要退稅

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您好!你現(xiàn)在是正常交稅。7月申報2季度的時候,看要不要退稅
2022-04-13
你好,圖片數(shù)據(jù)無問題,你可以形成退稅,直接退稅或者去申請抵稅。
2022-07-08
你好,各地處理有差異,一般情況下是確認無票收入使稅金為零,你們沒有交納增值稅吧?
2024-04-02
你好,你申請退稅了嗎?退稅金額到你帳號上了
2022-06-14
現(xiàn)在是可以沖紅的. 具體步驟如下:若對方未抵扣該專票,可將發(fā)票退回來,按原稅率沖紅,再按現(xiàn)稅率補開發(fā)票;若對方已抵扣,則需對方提供開具紅字發(fā)票信息表,經(jīng)其稅務局批準后,把信息表傳遞給公司,再按原稅率沖紅,之后按現(xiàn)稅率補開具發(fā)票. 至于12月份的申報表是否只能去大廳申報,需分情況看:若沖紅后銷售額和銷項稅額不為負數(shù),可正常在網(wǎng)上申報;若沖紅導致銷售額或銷項稅額出現(xiàn)負數(shù),一般網(wǎng)上申報無法通過,此時則需到大廳申報.
2024-12-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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