同學您好,如果個體戶把普票開成專票,紅沖后更正申報,開票金額沒有超過30萬元,那么不需要再交稅。但需注意,如果個體戶開具的專票對應的項目未達到增值稅起征點,可以享受免稅政策。如果開具的專票對應項目超過了起征點,則需要繳納相應的稅款。
老師我問一下,我們公司是小規模,第三季度我們開票超過30萬了,所以交了增值稅,但是九月份開的其中一張普票我們11月份沖紅了,這個是第四季度沖紅的,但是第三季度的稅款我們已經交了,這個需不需要去稅務局辦理退稅
老師請問一下我們是個體戶,20年第四季度開票超過三十萬了,現在要交增值稅,本來我們是控制在二十幾萬,不超三十萬,但是代開了一張專票超了 現在我們的客戶愿意把代開給他的專票給我們 我們拿去稅務局紅沖了,第四季度的增值稅還要交嘛?
老師好,第三季度有開5個點房租發票,也有紅沖的1個點的發票,第三季度免稅開票超過50萬,所以按5個點的那個金額申報增值稅了,第四季度房租發票紅沖了,也開了1個點的紅沖,那第四季度申報增值稅的時候,需要將第三季度紅沖的1個點的增值稅也一起申請退稅,還是就只申請第四季度的紅沖的。
個體工商戶屬于定期定額征收,上個季度普票超過30萬元,超了5600元,這個月才發現有張發票金額錯將1萬開成2萬,要怎么處理,可以紅沖么?紅沖完還需要繳稅么?
第三季度開的發票總金額開了32萬的普票,其中9月30號有一張5萬的發票開具有誤,忘記紅沖了。到10月份才把5萬的發票紅沖了。那么第三季度是否要交增值稅呢?
單獨用于項目上接待的煙酒費用,可以計入主營業務成本嗎
你好,我考的是國家開房大學???,畢業預計時間是26年1月底,6月份才能拿到畢業證,但是我想報考26年初級會計,1月報名,這個可以嗎
快帳里銀行流水在哪填
老師好,24年支付了一筆房租 24年10月到25年9月,24年沒取得發票,沒有做攤銷的處理,25年4月發票過來了,那么24年沒攤銷的3個月怎么賬務處理,直接就攤銷做到25年嗎?
個人獨資企業用核定財務報表嗎?
你好老師,減少注冊資本流程是啥
老師,有一筆款需要走賬,有實際合同和對公轉賬,甲方把錢打過來,我們要付出去給他,合同金額是195萬,稅率6個點,那轉出去的錢不能全部轉出,轉出的金額怎么確定呢
老師我們經營范圍是這些,開票的話能不能開 現代服務?服務費?
公司購入二手車,金額11000元,還有必要計入國定資產計提折舊嗎
請問匯算時補交所得稅如何做會計分錄
這樣怎么看有沒有超過起征點呢
同學您好,如果超過增值稅起征點500元的,就是需要繳納增值稅。超過800元,才需要繳納個人所得稅。
不好意思,另一學員的回復給您了 如果個體戶開具的專票是要交稅的,普票免稅,兩種票相加不含稅金額沒有超30萬則是起征點以下,超過是起征點以上
幫忙看戲這樣填寫報表可以嗎
同學您好, 可以的, 沒問題