你好! 是的,你的理解很對
我們的發(fā)票開了之后作廢,換了開票員需要去稅務(wù)局沖紅,我們是給到外賬公司做帳的,他的意思,我們那個財務(wù)的意思就是我去沖紅了這一筆之后,他的票給稅局,收回去了,然后我們就沒有這一個憑證嗎?那他報稅的時候他報了這一筆,然后對不上就是數(shù)對不上跟稅局的那個數(shù)就是,不知道怎么報
老師,我們4月開課張專票,交稅了,然后6月去沖紅重新開的,但是是稅務(wù)局代開的,稅務(wù)局把票收回去了而且后面開的就不交稅了,那也這4月交的就做已繳納,后面計提就好了嗎?
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項票,對方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發(fā)票,開紅字發(fā)票信息單的時候重復(fù)開錯了開了2張,但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報的,同時在9月也發(fā)現(xiàn)了這個問題就是重復(fù)開了2張的,然后又申請稅務(wù)局退稅了,稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個應(yīng)該怎么做賬合適
老師請問一下有沒有退稅申請書,就是我們23年3月份去稅務(wù)局代開了一張專票稅率是1% 然后客戶要求開3%專票 他們沒抵扣 24年2月份又重新給他們開了一張3%稅率專票 那前面那張發(fā)票當(dāng)時代開的時候我們就交過稅了 去辦理退稅要寫申請書 那個申請書模板你那邊有嘛?
老師,我想問一下 在4月份開的4張成品油發(fā)票,然后把對應(yīng)的成品油進(jìn)項勾選認(rèn)證了,不是抵扣了增值稅嗎?然后他5月把之前開的銷項 紅沖了完了,然后重新開了正確的3張,那么這個月他不就沒有進(jìn)項抵扣了么?那這個是怎么弄?交稅?
老師,請教下就是我們是商鋪,租客交每個月的店面租金,我們應(yīng)該開什么發(fā)票,稅點(diǎn)是多少啊
不管是哪種成交方式,發(fā)票都是FOB金額,是吧?除了以出廠價成交方式外。
你好老師!就是我們公司實際花了8000多買的電腦進(jìn)行公益性捐贈,但是對方給我們開了1 w的發(fā)票,這個要怎么入賬啊?
老師,個體工商戶,只在工商辦理執(zhí)照。積務(wù)未開通,簡易注銷怎么操作
工地用的工程車,都是個人的無法提供發(fā)票怎么辦?去稅務(wù)局代開發(fā)票個稅又高,
請問老師,我這邊有筆借款利息,我是子公司,母公司打給我的借款利息還給銀行的,收到母公司打過來的借款利息的現(xiàn)金流量是什么?
老師。交互分配法怎么計算啊?
提供檢測服務(wù),需要簽合同,繳印花稅嗎
小規(guī)模納稅人之前收到一張專票,稅額做在了應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,現(xiàn)在要把這筆進(jìn)賬轉(zhuǎn)出,怎么做分錄呀
老師,公司參加糖酒會宣傳產(chǎn)品,費(fèi)用計入差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)