借:成本或費用
貸:應交稅費-進項
由于一般納稅人轉為小規模納稅人,現在要把留抵的稅金轉到應交稅費-待抵扣進項稅額科目,要怎么做分錄
老師請問怎么樣查之前的進項稅額抵扣了多少?之前是小規模的,現在變成一般納稅人,把原來小規模的進額稅抵了,現在要轉出
老師,4月收到兩張一模一樣的專票進項稅是149..86元 ,現在9月份把兩張都認證抵扣了,但做賬只做了一張,10月進項銳轉出149.86 應該怎么做賬,現在進項稅轉出這個科目余額是-149.86,分錄應該怎么做呀
老師好,我們之前是小規模納稅人后來升了一般納稅人,但是又把小規模納稅人取得增值稅專用發票抵扣了,已經做了進項稅額轉出。請問會計分錄怎么做?
小規模納稅人現在開出專票35000元,增值稅稅額346.53,會計分錄怎么做?借:應收賬款35000,貸:主營業務收入34653.5 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。這樣子對嗎?小規模沒有進項稅額說法全部入成本,到時候銷項稅額又要轉到應交稅額-未交增值稅嗎?
老師,一個表格里涉及很多料號,品名,數量,金額,現在通過料號數據透視匯總,怎么用料號去匹配品名,這個Vlookup是怎么使用的去了?
老師,港雜費是指哪些
會計學堂里有用友財務軟件操作學習嘛
還沒做賬,購買方就把發票紅沖了,還需要做賬嗎?是不是可以視同沒有這筆收入?
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實繳,如果后期有債務,是不是要承擔無限責任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規避無限責任的風險?
老師,一跟我們公司簽勞務合同的員工出差可以正常給他報銷嗎
老師,個人把車租給公司。一年24000,,個稅咋算
老師,S局剛通知下面這張進項票異常,讓做進項稅轉出,我先要做筆分錄吧?請教
老師您好 我想質詢一下 我公司做農產品初加工的 可以開免稅的發票嗎