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老師,我們23年9月份進口了一臺機器,然后這臺機器這個月開銷項出去了是內(nèi)銷,我們當(dāng)時是委托了一家公司納騰公司做報關(guān),然后海關(guān)繳款書上面繳款單位顯示的是兩家公司名稱是納騰和我們公司,現(xiàn)在了解到納騰已經(jīng)把這個進項稅給抵扣了,但當(dāng)時這個稅款是由我們公戶打到納騰公司賬上的,應(yīng)該是屬于我們的進項由我們來抵扣才對呀,請問現(xiàn)在應(yīng)該如何處理呀?

2024-11-20 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-20 09:51

那讓這個企業(yè)給你開專用發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2024-11-20 09:51

相當(dāng)于是它是進口的,然后再銷售給你們。

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快賬用戶2048 追問 2024-11-20 09:54

那我們當(dāng)時只打了稅款給他呀,沒有打全額啊,那現(xiàn)在怎么操作呀?這個發(fā)票稅款14萬多,不含稅價款108萬左右,當(dāng)時我們只給他打了14萬多的稅款,那如果要他開個銷項的話,那我們不是還要補108萬打到他賬上?

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齊紅老師 解答 2024-11-20 09:54

那你們是直接支付給了國外的嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-20 09:55

是的話出委托書 對方委托你們付款給國外。

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快賬用戶2048 追問 2024-11-20 09:56

實際上這個機器是我們香港公司從美國買的,然后通過那騰報關(guān),然后賣到我們大陸這家公司

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快賬用戶2048 追問 2024-11-20 09:57

或者有沒有可能讓對方把這個進項做轉(zhuǎn)出,然后我們這邊系統(tǒng)能勾選抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-20 09:57

那他現(xiàn)在能進項轉(zhuǎn)出,把這個進口交款書給你們嗎?

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快賬用戶2048 追問 2024-11-20 10:01

進口繳款書老板發(fā)電子版過來了,我在電子稅務(wù)局也做了進口海關(guān)繳款書的采集,現(xiàn)在在等系統(tǒng)稽核,但是不知道他那邊是否能轉(zhuǎn)出,我讓他們問一下他們那邊的主管稅務(wù)機關(guān),是不是他們那邊轉(zhuǎn)出了我們這邊就可以抵扣了?

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齊紅老師 解答 2024-11-20 10:01

是的對的,可以問一下。

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快賬用戶2048 追問 2024-11-20 10:07

老師,您意思是說讓納騰給我們開專票,然后那108萬的價款沒支付就寫個委托書就是納騰委托我們直接支付給香港的我們這家公司是吧?但是香港這家公司現(xiàn)在已經(jīng)注銷了哦,這不要緊吧!

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齊紅老師 解答 2024-11-20 10:07

是的 能蓋章嗎 能的話就可以

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快賬用戶2048 追問 2024-11-20 10:10

老師,老板說是的,他當(dāng)時直接將這個價款直接支付給了香港的這家公司了

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齊紅老師 解答 2024-11-20 10:12

你好,對的是的,我知道呀,你正常的應(yīng)該支付銷售方,現(xiàn)在銷售方給你開發(fā)票,你不得出一個委托書嗎?

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快賬用戶2048 追問 2024-11-20 10:24

好的,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2024-11-20 10:25

不用客氣,工作愉快。

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那讓這個企業(yè)給你開專用發(fā)票。
2024-11-20
以下是補做分錄步驟: 補記購入機器分錄 借:固定資產(chǎn)(機器總價,含已付的稅款金額) 貸:其他應(yīng)付款——老板(因老板先墊付,先掛賬) 老板墊付款項后續(xù)處理(若需報銷等) 借:其他應(yīng)付款——老板 貸:銀行存款(或其他相應(yīng)科目,看實際支付情況) 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本(固定資產(chǎn)入賬價值,若未折舊按原值) 貸:固定資產(chǎn) 注意要留存好相關(guān)業(yè)務(wù)憑證,如海關(guān)繳款書、款項支付及退回記錄等,符合規(guī)定的進項稅額可正常抵扣。
2024-11-29
同學(xué)你好 他們用了進口繳款通知書抵扣那就給你開紅酒的發(fā)票了
2021-03-19
普通增值稅發(fā)票開錯后,確實可以重新開具。如果是當(dāng)月開錯,需要將發(fā)票收回并進行作廢;如果是隔月發(fā)現(xiàn)開錯,則需開具紅字發(fā)票,再進行藍字發(fā)票的開具,并寄給購買方。 關(guān)于您提到的進項稅額的退稅問題,一般來說,如果您因為發(fā)票錯誤而多繳了稅款,那么理論上您是有權(quán)申請退稅的。但具體的退稅流程、條件和所需材料可能因地區(qū)和具體政策的不同而有所差異。 在申請退稅時,您可能需要準(zhǔn)備一些必要的材料,如原始的發(fā)票、更正后的發(fā)票、繳稅憑證、情況說明等。同時,您還需要按照稅務(wù)部門的要求填寫退稅申請表,并提交給相關(guān)部門進行審核。
2024-03-12
1,如果按純代理來處理,這里對的,沒問題 2,可以改變模式,就相當(dāng)于a進出口,b是從a購進處理,這種a就可以正常抵扣處理
2022-08-18
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