借:原材料
貸:銀行存款
老師,去年的材料發(fā)票沒(méi)有入賬,進(jìn)賬發(fā)票也沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在想要抵扣進(jìn)賬,那么19年的發(fā)票2020年分錄該怎么做呢?
#提問(wèn)#老師,上個(gè)月我原材料漏入庫(kù)了,但發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,那么本月我該如何做分錄,這筆進(jìn)項(xiàng)稅需要怎么處理?
老師,原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)到我手里面了,但是發(fā)票必須下個(gè)月抵扣認(rèn)證,原材料必須這個(gè)月先入賬,這個(gè)分錄怎么處理?
您好老師,材料當(dāng)月已入庫(kù),但是材料發(fā)票當(dāng)月不認(rèn)證,不走應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目,怎么做分錄呢?
您好老師,材料當(dāng)月已入庫(kù),但是材料發(fā)票當(dāng)月不認(rèn)證,不走應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目,怎么做分錄呢?
齊老師,你好,我們公司現(xiàn)在有個(gè)情況,客戶要我們生產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)品,這個(gè)產(chǎn)品要開(kāi)模,于是我們和客戶協(xié)商模具費(fèi)由客戶出,等達(dá)到一定的業(yè)務(wù)量,我們返還模具費(fèi),然后我們?nèi)フ夜?yīng)商,和供應(yīng)商簽訂了一份模具合同,我們付錢給供應(yīng)商,采購(gòu)到一定量,供應(yīng)商返還我們模具費(fèi),這種復(fù)雜的業(yè)務(wù)票要怎么處理,會(huì)計(jì)分錄該怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司賣水果的,當(dāng)時(shí)在農(nóng)戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元,目前是在去年12月已經(jīng)做成本里了,但損耗這2906元沒(méi)有單獨(dú)做賬,這個(gè)怎么補(bǔ),補(bǔ)到今年1月份或者3月份可以嗎?科目怎么做哈,
您好,a105000表格里第18行利息支出,是不是如果利息支出是向銀行貸款產(chǎn)生的利息就可以不填數(shù)據(jù)了
老師請(qǐng)問(wèn)交易性金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值 是只要公允價(jià)值變動(dòng)就考慮公允價(jià)值變動(dòng)損益么 還是只有年末才考慮呀
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂之前有個(gè)林久時(shí)老師專業(yè)講建筑行業(yè)的,現(xiàn)在還有哪位老師在講哈?
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)需要滿足哪些條件?享受哪些稅收優(yōu)惠政策
老師外貿(mào)公司,在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候匯兌損益,怎么算
生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)胚布,打板費(fèi)如何做分錄,
存貨可變現(xiàn)凈值不太明白,比如原材料要加工成產(chǎn)成品,先計(jì)算產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值=市場(chǎng)銷售價(jià)格減掉估計(jì)稅費(fèi),然后材料的可變現(xiàn)凈值=產(chǎn)成品市場(chǎng)銷售價(jià)格減掉加工進(jìn)一步需要的成本再減掉估計(jì)稅費(fèi),我一直搞不明白,課也聽(tīng)了
公司采購(gòu)小麥,業(yè)務(wù)開(kāi)銷售單,價(jià)格開(kāi)錯(cuò)了跟財(cái)務(wù)沒(méi)有關(guān)系吧?
老師,這個(gè)供應(yīng)商掛往來(lái)了,原材料直接做含稅的嗎?
這個(gè)按不含稅的入賬,進(jìn)項(xiàng)你前面不是抵扣了嗎
那往來(lái)應(yīng)付賬款就不平了
你前面抵扣進(jìn)項(xiàng)是怎么做賬的了
應(yīng)該沒(méi)做賬,查不到去年關(guān)于這張發(fā)票的分錄,只能查到在4月份勾選認(rèn)證了
沒(méi)做賬
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
那應(yīng)交稅費(fèi)的余額往哪里轉(zhuǎn)平呢?
轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出里面調(diào)平