借原材料、應交稅費、待認證貸銀行存款。
#提問#老師,上個月我原材料漏入庫了,但發票已經認證抵扣了,那么本月我該如何做分錄,這筆進項稅需要怎么處理?
那個原材料已經購進啦,但是那張發票這個月就是不用抵扣,那張發票是先做賬了,還是到抵扣的那個月在做賬啊
老師,問下,收到發票100萬,里面12月份10萬是當月到的材料,其他材料未到,發票先收到了,1月份往后的原材料直接在這個開票100萬里面抵減,怎么做賬
采購原材料時,運費怎么做會計分錄?是必須 和材料價做到一張記賬憑證上?進項稅這個月不想抵扣如何操作?謝謝老師。
老師,原材料進項發票,發票已經到我手里面了,但是發票必須下個月抵扣認證,原材料必須這個月先入賬,這個分錄怎么處理?
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
老師,這筆貨款還沒有支付的
貸銀行 改成貸應付帳款
老師,還有一個暫估入庫,是原材料這個月先驗收入庫,但是發票下個月到,分錄:借:原材料 貸:應付賬款~暫估,我的這種情況適合這種分錄嗎
可以的,可以這么做的。
老師,如果用第二種分錄做,我的進項稅沒有暫估做進來,沒事嗎
沒有關系的,又不抵扣你這個月。
用第二種分錄做的話,入賬金額是不含稅金額對嗎
對的是的,是這么做的。
謝謝老師
老師,用第二種分錄,我發票有3張三個不同的供應商,第一種貸方分錄是:貸:應付賬款~暫估,第二種貸方分錄:貸:應付賬款~暫估(A公司)/(B公司)/(C公司),是用第一種分錄還是第二種分錄貸方?
你選擇就可以的,建議是選擇第一種
老師,你叫我選擇第一種,是這個對嗎:貸:應付賬款~暫估
借原材料、應交稅費、待認證貸應付帳款
了解了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,這兩筆業務發生是同一個供應商,上月收到進項發票,價稅合計:5199元。當月銀行支付貨款5200(多付了1元),這月收到一張進項發票,價稅合計:6500,當月銀行支付6499(少付1元)~因為上月多付1元,所以這月少付1元,這兩次業務分錄分別怎么做
借預付賬款1 原材料 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款 這個月借原材料 應交稅費、應交增值稅進項 貸預付賬款 銀行存款