你好,采購(gòu)原材料時(shí),運(yùn)費(fèi),借:原材料,貸:銀行存款等科目 是和材料價(jià)做到一張記賬憑證上。 進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)月不想抵扣,可以先不認(rèn)證發(fā)票就是了?
采購(gòu)原材料時(shí),運(yùn)費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄?是必須 和材料價(jià)做到一張記賬憑證上?進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)月不想抵扣如何操作?謝謝老師。
老師早上好,請(qǐng)問以前老會(huì)計(jì)記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)原材料時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是 借:原材料 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 而我接手后做的分錄是 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證稅額 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表平衡,就是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目借方一直有余額,這種情況怎么處理啊?
老師您好!,我們用的是金蝶云專業(yè)版,有這樣一個(gè)問題:我們存貨計(jì)價(jià)采用月末一次加權(quán)平均法,但是我在月中對(duì)其中一張A材料的采購(gòu)發(fā)票做了外購(gòu)入庫(kù)核算并且還生成了記賬憑證,后續(xù)這種A材料還會(huì)在本月繼續(xù)發(fā)生采購(gòu)入庫(kù)并且價(jià)格較之前會(huì)有所變動(dòng),那么在存貨采用月末一次加權(quán)平均計(jì)價(jià)背景下,上述那張?jiān)轮幸呀?jīng)生成了記賬憑證的采購(gòu)發(fā)票還能不能再次加入到月底的外購(gòu)入庫(kù)核算了??!!謝謝!!
生產(chǎn)加工企業(yè)(一本帳),實(shí)際會(huì)計(jì)操作和稅務(wù)的差異處理,工廠采購(gòu)時(shí)系統(tǒng)雖然可以區(qū)分成本和稅款的金額,但這兩個(gè)的入賬時(shí)間是分不開,是一起入賬的。但是發(fā)票和原材料到的時(shí)間就是有1-2個(gè)月的時(shí)間差。比如7月采購(gòu)的原材料入庫(kù)(真實(shí)入庫(kù)了),入庫(kù)采購(gòu)單在7月(這個(gè)時(shí)候發(fā)票還未開具,但因?yàn)槌杀疽霂?kù),進(jìn)項(xiàng)稅款必須區(qū)分開),這時(shí),10月才能取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。這個(gè)時(shí)候候7月時(shí)稅款已經(jīng)入賬了,如果入庫(kù)單改在10月,生產(chǎn)原材料就為負(fù)庫(kù)存了,不可能改在10月,7月申報(bào)時(shí),賬務(wù)上的進(jìn)項(xiàng)稅款就會(huì)有余額,但稅務(wù)系統(tǒng)上不會(huì)有,這種情況下,各類申報(bào)表應(yīng)該如何填寫,這個(gè)余額是否應(yīng)該在申報(bào)表上提現(xiàn),這個(gè)余額應(yīng)該怎么處理?
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請(qǐng)問我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動(dòng)生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報(bào)表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
認(rèn)證了發(fā)票當(dāng)月就要抵扣了?
你好,認(rèn)證了就需要抵扣的?