你好,我們收到錢在做帳,和以前一樣。問清楚,問他們會不會給我們代扣了個稅。
老師比如說我7月份計提工資掛的制造費用,到月末的時候這個制造費用要結轉嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費,主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項轉我們賬上,我們再轉支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進項發票來給我們,我們又開銷售礦產品,焦炭的銷項發票出去,7月份銷售收入是購進焦炭又銷售出去,請問我這個月的制造費用,工人工資這些我要結轉到什么科目去,是主營業務成本還是生產成本里面
我們是房地產公司,有套房是跟別的房地產公司一起成交的,現在傭金回來了,對方開了專用發票給我們,我們要打一半的款給對方,可是現在我們的進項發票已經夠了,如果在加上這張發票的進項,就大于銷項了,所以這張票就留在下個月來抵扣,那現在做賬的話要怎么做,把發票抽出來,做借主營業務成本,貸銀行存款,然后下個月的時候在做借應交稅費進項稅,貸主營業務成本嗎,還是有其他的做賬方法
我們公司8月給一家房地產公司開了一批空調設備發票,當月已經按照正常的銷售做了主營業務收入,并結轉了成本,但是9月的時候對方說由于資金管控,需要以我們公司的名義在項目所在地開一個農民工工資專項賬戶,他們會把這批發票的貨款付到我們新開的這個專項賬戶里面,然后再以工資的形式發出去,現在這個賬戶是沒有余額的,請問這個賬務應該怎么處理
各位老師,大家早上好,我們公司是三個股東,其中兩中股東把以前公司剩余的些布料做為資本投進來了,然后又通過我們公司銷售出去,款項進了公司公戶,然后我們對人家開了銷售發票,我們公司也是準備生產布料,但是還沒有開始生產呢,然后,股東投進來的這些布料為實收資本,款項進了公司戶,還給購買方開了銷售發票,現在我怎么做賬務處理,才能體理,實收資本,銀行存款,主營業務收入,主營業務成本,這一塊,這些賬務處理,我銜接不上去了,請各位老師指點一下,把賬務處理的分錄給我詳解一下,謝謝
各位老師,大家早上好,我們公司是剛開始成立并籌辦呢,然后有三個股東,公司是生產布料的,其中有兩個股東把之前尾貨掛在我們公司銷售呢,然后開出去了銷售發票,款項進了公司戶,等于已經有了收入,我問他們要成本單價呢,他們沒有,然后我們公司新購進的原材要開進來的發票,他們說以這個為成本做核算,我們公司還沒正常生產呢,請老師們指點一下,這個賬務該怎么處理呢
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
老師好,我做了整個月的認證,但是進項票沒有抵扣完,現在再去抵扣剩下的,提示不到抵扣日期,我把這幾個沒抵扣的進項憑證刪除了,憑證號是空缺的,比如12號刪了,就出現11,13.…,這樣可以嗎?
分期付款購買的設備,每個月的發票按照付款金額開具,怎么做賬務處理?
老師 我的這種要怎么寫會計科目呢
汽車維修公司 垃圾處理費項目怎么采集
老師,資產負債表里數據資產和負債+所有者權益不平衡怎么調呀?
老師你好,2025年第一季度利潤表里的本期數是取財務報表里的本年累計數。那上期金額數是取2024年12月利潤表里的累計嗎?
生產經營個稅能從公賬報銷稅款嗎?
你好老師,購買別的公司破產的土地跟房產,對方開了發票還有交的契稅印花怎么做賬
9月已經收到錢了,并且也以工資的形式在銀行代發出去了,現在就是這個賬不知道怎么處理。
就是付款到農民工工資專項賬戶里面的,如果在做工資我們不是平白增加了成本么
是的,就不該答應。怎么能讓他們這么做。
這邊還得以業務實質做,不能做工資。 借:其他應收款—個人 貸:應收賬款—房地產開發商