您好,正在回復題目,謝謝
各位老師,大家好,我們公司是新成立的,紡織公司,然后三個老板入股合伙的,有兩個老板除了用貨幣,還有用布料做投資的,就是他們在別的地方的布料,銷給其他公司,把這個款項打進了我們公司,我們公司給人家開了增值稅專用發票,其實我們公司還沒有正常開始生產呢,那么這個該如何做賬務處理呢,請老師們指點一下,謝謝
各位老師,大家早上好,我們公司是三個股東,其中兩中股東把以前公司剩余的些布料做為資本投進來了,然后又通過我們公司銷售出去,款項進了公司公戶,然后我們對人家開了銷售發票,我們公司也是準備生產布料,但是還沒有開始生產呢,然后,股東投進來的這些布料為實收資本,款項進了公司戶,還給購買方開了銷售發票,現在我怎么做賬務處理,才能體理,實收資本,銀行存款,主營業務收入,主營業務成本,這一塊,這些賬務處理,我銜接不上去了,請各位老師指點一下,把賬務處理的分錄給我詳解一下,謝謝
各位老師,大家早上好,我們公司是剛開始成立并籌辦呢,然后有三個股東,公司是生產布料的,其中有兩個股東把之前尾貨掛在我們公司銷售呢,然后開出去了銷售發票,款項進了公司戶,等于已經有了收入,我問他們要成本單價呢,他們沒有,然后我們公司新購進的原材要開進來的發票,他們說以這個為成本做核算,我們公司還沒正常生產呢,請老師們指點一下,這個賬務該怎么處理呢
各位老師大家下午好,我們公司是新成立的公司,然后三個股東,然后,其中的兩個股東在南方之前是有公司的,生產布料的,留有一些布料尾貨,現在掛在我們新成立的這個公司來銷售,款項也進了公司賬戶,問題是沒有成本 單價,我們公司也還沒有正式開始生產呢,才在安裝過程中,銷售發票我們公司也開了,現在怎么做賬務處理,請各位老師指點一下
各位老師,大家早上好,現在就是公司有三個股東,然后有一個股東以實物的形式投資布料,他相當于是以前公司的一些尾貨掛到我們公司銷售,現在他要開發票進來,以他另外一個公司的名義,然后,發票上面要不要備注實物投資呢,請老師們指點一下,謝謝
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
老師,什么意思,我沒有懂
您別著急,正在回復題目
新公司如何取得尾貨?是外采?那您做貿易處理,購銷
不是老師,公司有三個股東,然后有兩個股東之前公司的尾款,掛到我們公司來銷售,沒有成本,銷售發票已經開出去,款項也進入到了公司賬戶,老板說是讓以注冊資本來核算,這樣行不行呢
然后有兩個股東之前公司的尾款?銷售尾款?
老師,是尾貨
那就按您公司先采購后再出售處理