你好,制造費用是要結轉到生產成本的,待產成品入庫后計入庫存商品的成本,銷售以后再結轉營業成本。
老師比如說我7月份計提工資掛的制造費用,到月末的時候這個制造費用要結轉嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費,主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項轉我們賬上,我們再轉支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進項發票來給我們,我們又開銷售礦產品,焦炭的銷項發票出去,7月份銷售收入是購進焦炭又銷售出去,請問我這個月的制造費用,工人工資這些我要結轉到什么科目去,是主營業務成本還是生產成本里面
林夕老師,我們公司是一大型生產企業,現在需要根據老板的思路算下月盈虧,老板的思路如下:從材料購進開始,當月一共購進多少材料,當月實現多少銷售收入,然后用銷售收入-當期購料-成本費用(工資、維修費等)+ 購進未用完的材料價值+ 當月生產未銷售的產品價值=當月的盈虧數,按老板這個思路,我應該怎么去具體操作這個事情合適呢?就感覺科目余額表上科目之間來回轉,比如結轉制造費用入生產成本,害怕算混了,有什么好的方法嗎?
老師,我們公司不能沒有生產加工范圍,只有技術開發和服務、銷售范圍。1、現在公司的產品(暫時屬于公司)是受托加工出來的,也就是說是對方給我們含銀原材料,我們公司提供輔材和制造費用這些,通過公司的生產線和技術把他們原材料中的銀子提取出來給他們。他們支付技術服務費給我們,但這個成本怎么計算啊?中間發生的費用是計入制造費用嗎? 2、因為給他們加工出來的銀子暫時放在我們公司,我們也會有銷售出去的可能,銷售這塊的成本按什么計算啊?
老師,你好!我現在有個問題,想請教一下你,我們公司在做一個項目,然后從供應商那買了一些材料,但我們的材料還沒有付款,供應商也沒有給我們開發票,可是把這些材料從廠家運到工地上的運費我們1月份已經支付過了,運輸公司也開了發票給我們,我想問一下,我這筆運輸費應該怎么做賬?我想做到原材料里去,但材料的票和款都沒有,我做到管理費用里去吧,以后又不能結轉到主營業務成本里去了?
#提問#老師我們企業最近又開始讓其他企業代加工,為了核算成本方便,領導說發給對方的原料直接按銷售我們公司給開票,對方產出來的產品按出率給我們,不夠的他們補,他們再銷售給我們,給我們開票,老師這種代加工我們需要注意什么,倉庫和財務應該做哪些?還有就是我們銷售給對方原料價值是材料價加運費加包裝物等銷售,我們結轉成本也用這個價是嗎還是其他價格?
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.
老師收到中國人民健康保險股份有限公司的醫療保險會計
老師收到人保醫療保險會計分錄
收到城鄉大病醫療賠款會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
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怎么聯系到大同財會院校的招生辦
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
老師是這樣的我們只是代加工,材料不從我們賬上走,產品網頁不從我們賬上走,是直接由加工方銷售的,我們只是收取加工費,所以我們也沒有庫存商品,這個情況要 怎么處理
老師不在嗎?
這樣的話,收取的加工費計入收入,期間發生的制造費用還是計入生產成本,然后結轉到當期的主營業務成本。
老師我是不是月末先把制造費用工人工資先結轉到生產成本,等我開加工費發票確認收入的時候再轉到主營業務下面去,還是說比如我7月份銷售了焦炭就把它結磚到主營業務成本焦炭下面去
按照對應的業務去結轉比較好
嗯嗯,那我本月沒有確認加工費收入,是不是就先掛在生產成下面,等那個月我確認了加工費收入在結轉到主營業務成本去
老師這樣處理可以嗎?
可以這樣處理的,成本和收入配比結轉
好捏,老師那就這樣掛著什么時候確認加工費收入我就什么時候再結轉不影響嘛
是的,在報表中是體現為存貨的