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老師比如說我7月份計提工資掛的制造費用,到月末的時候這個制造費用要結轉嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費,主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項轉我們賬上,我們再轉支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進項發票來給我們,我們又開銷售礦產品,焦炭的銷項發票出去,7月份銷售收入是購進焦炭又銷售出去,請問我這個月的制造費用,工人工資這些我要結轉到什么科目去,是主營業務成本還是生產成本里面

2020-08-24 15:19
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齊紅老師

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2020-08-24 15:22

你好,制造費用是要結轉到生產成本的,待產成品入庫后計入庫存商品的成本,銷售以后再結轉營業成本。

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快賬用戶2227 追問 2020-08-24 15:32

老師是這樣的我們只是代加工,材料不從我們賬上走,產品網頁不從我們賬上走,是直接由加工方銷售的,我們只是收取加工費,所以我們也沒有庫存商品,這個情況要 怎么處理

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快賬用戶2227 追問 2020-08-24 15:56

老師不在嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-24 16:23

這樣的話,收取的加工費計入收入,期間發生的制造費用還是計入生產成本,然后結轉到當期的主營業務成本。

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快賬用戶2227 追問 2020-08-24 16:31

老師我是不是月末先把制造費用工人工資先結轉到生產成本,等我開加工費發票確認收入的時候再轉到主營業務下面去,還是說比如我7月份銷售了焦炭就把它結磚到主營業務成本焦炭下面去

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齊紅老師 解答 2020-08-24 16:36

按照對應的業務去結轉比較好

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快賬用戶2227 追問 2020-08-24 16:43

嗯嗯,那我本月沒有確認加工費收入,是不是就先掛在生產成下面,等那個月我確認了加工費收入在結轉到主營業務成本去

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快賬用戶2227 追問 2020-08-24 16:43

老師這樣處理可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-24 17:16

可以這樣處理的,成本和收入配比結轉

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快賬用戶2227 追問 2020-08-24 17:18

好捏,老師那就這樣掛著什么時候確認加工費收入我就什么時候再結轉不影響嘛

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齊紅老師 解答 2020-08-24 17:22

是的,在報表中是體現為存貨的

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你好,制造費用是要結轉到生產成本的,待產成品入庫后計入庫存商品的成本,銷售以后再結轉營業成本。
2020-08-24
你好,你這個如果按照銷售就不屬于代加工了,如果按照代加工是不需要開票的。
2025-02-24
同學你好, 這個的話直接計入制造費用就可以了
2020-09-02
你好,稍等哈,看下文字
2024-05-13
同學你好 這樣做是可以的
2020-12-10
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