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Q

請教下關于進口業務。進口報關單上境內收貨人A 和消費使用單位B是不同的兩家公司, 并且在“海關進口增值稅專用繳款書”上的繳款單位寫了境內收貨人的公司A。 我們問過第一家財務公司,他們的解釋說,因為B是“消費使用單位”, 才真正擁有貨物所有權。 如果繳款書開給A, A因為沒有貨物所有權,即使進項稅繳款書開給A,但A也不能享有進項稅抵扣。 這樣的說法對嗎? 另外,我們又咨詢過第二家財務公司,另一種說法是: A可以不充當“純代理”(即進口買賣的業務實際是B在做,不是A來做); A應該要充當“代理進口”,然后做經銷銷售給B,相當于對境內銷售,再給B開具國內的增值稅專用發票; 這樣的話,A就可以用海關開具的”進口增值稅專用繳款書”上的進項稅,來抵扣銷售開具給B的國內專用發票上的”銷項稅“? 上面哪個說法對?

2022-08-18 18:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-18 20:09

1,如果按純代理來處理,這里對的,沒問題 2,可以改變模式,就相當于a進出口,b是從a購進處理,這種a就可以正常抵扣處理

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快賬用戶2150 追問 2022-08-18 21:26

您的意思是不是這樣: 1. 如果按純代理來處理,第一家財務公司的說法是對的?也就是說A取得繳款書,但是不能享有進項稅抵扣? 2. 如果按照代理進口的模式, 第二家財務公司的說法是對的,是對的?也就是說,A做進口銷售業務,然后內銷給B, 并開具國內的銷項稅專用發票給B,那么這種情況下,A取得的海關進項稅繳款書上的金額就可以用于正常抵扣銷項稅(國內銷售給bB),對吧?

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齊紅老師 解答 2022-08-18 21:28

1,對的 2,對的 理解沒問題的

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快賬用戶2150 追問 2022-08-18 22:49

謝謝老師。我看到提出的兩次問題(7月和這次),關于進出口的,都是您給我回復。請問您是對進出口業務這一塊的財稅處理比較擅長,是吧?真佩服,棒棒的。請問可以添加您為一對一的專屬老師嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-19 00:09

這個目前學堂沒有提供這個服務,不好意思

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1,如果按純代理來處理,這里對的,沒問題 2,可以改變模式,就相當于a進出口,b是從a購進處理,這種a就可以正常抵扣處理
2022-08-18
那這個比對的操作,其實是A公司和b公司都可以做的吧?——是的
2023-08-13
您好,由取得專用繳款書原件的一方抵扣。看誰有原件。
2023-08-13
您好,正常情況下就A公司抵扣申報即可。B公司一般不會去認證這個繳款書的。
2023-08-13
您好,由取得專用繳款書原件的一方抵扣??凑l有原件。
2023-08-13
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